您好,這個不算,這個補貼不算收入

老師您好!請問送給客戶的商品,沒有開到同一張發(fā)票上,視同銷售,怎么進行賬務(wù)處理? 借:應(yīng)收賬款_未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_增值稅(銷項) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款(未開票) 這樣做對嗎?可是這樣做最后會減少利潤,在匯算時做納稅調(diào)增?
老師,我想問一下,以前年度購入小轎車一輛,根據(jù)政策全額走了費用。三年后賣掉了這輛車,這輛車取得交易發(fā)票。這筆賣車做了營業(yè)外收入,相關(guān)賣車費用走了營業(yè)外支出,這樣處理對嗎?另外還需要做賣車的無票銷售申報銷售繳納增值稅嗎?
老師好,我們用自產(chǎn)產(chǎn)品對外捐贈,請問企業(yè)所得稅視同銷售嗎?增值稅視同銷售嗎?借:營業(yè)外支出 93 貸:庫存商品80 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 (銷項稅額)13,除了填寫納稅調(diào)整明細表的視同銷售收入100,視同銷售成本80,還需要填寫第三十行其他嗎?就是營業(yè)外支出賬載93,稅收金額113,調(diào)減20,那么填寫捐贈明細表本年數(shù),賬載金額是93+20嗎,需要把其他調(diào)減的也加進去嗎?
老師好,我們用自產(chǎn)產(chǎn)品對外捐贈,請問企業(yè)所得稅視同銷售嗎?增值稅視同銷售嗎?借:營業(yè)外支出 93 貸:庫存商品80 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 (銷項稅額)13,除了填寫納稅調(diào)整明細表的視同銷售收入100,視同銷售成本80,還需要填寫第三十行其他嗎?就是營業(yè)外支出賬載93,稅收金額113,調(diào)減20,那么填寫捐贈明細表本年數(shù),賬載金額是93+20嗎,需要把其他調(diào)減的也加進去嗎?
我們是國有企業(yè),經(jīng)營范圍為土地整治項目等,現(xiàn)在買賣了一筆補充耕地指標,用于占補平衡,根據(jù)文件要求,銷售耕地指標按照銷售無形資產(chǎn)繳納增值稅,稅率為6%;現(xiàn)在購入耕地指標,做的分錄為:借:無形資產(chǎn)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款;銷售時做的分錄:借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅費)同時結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本-耕地開墾費貸:無形資產(chǎn),這樣做對嗎
累計折舊賬簿登 哪個賬簿
個人開店,一個月幾萬,但是是刷單的,這種要不要申報呢
個體戶勞務(wù)照,查賬征收,怎么做帳
老師,公司添加的我是辦稅員,我想換成別人,怎么委婉的拒絕呀?
老師,請問剛剛開了一張發(fā)票,怎么在紅字發(fā)票里面沒看到了?這張發(fā)票在全量發(fā)票里面也找不到,只在近24小時里面找到了
問:從去年到現(xiàn)在公司借款給法人有300多萬,公司去年也沒有分紅稅 因為聽老師說每年最好不要掛很多借款往來,容易備查,這個能用什么辦法處理解決。
個體戶個稅怎么申報?
企業(yè)所得稅分專票普票有要求嗎?
個體戶能給自己開工資嗎
個體戶稅務(wù)核定的20萬,如果開票超過了20萬沒有超過30萬,需要去改核定的申報表不