您好,個體戶稅務核定20萬,開票超20萬但沒超30萬,不用改稅務機關核定的20萬額度,但得手動改申報表,把實際不含稅銷售額填上去;增值稅方面,季度沒超30萬(普票)的話全額免稅,不用交稅;個稅(經營所得)要按實際銷售額算,比如實際賣了25萬,就用25萬乘核定征收率算稅,不是只補超20萬那部分的稅;要是就偶爾一次超20萬,不用找稅務局申請調額度,就當期按實際數申報就行,只有連續(xù)3個月超20萬的20%以上,或者一年累計超20萬的30%以上,才需要主動找稅務局申請調額度。

個體戶小規(guī)模納稅人核定征收,稅務局核定額是每個月20萬,假如之后開普票超過核定額,但是季度未超過30萬,還需要交增值稅嗎?比如7月22萬,8月5萬,9月2萬
如果核定的個體戶,開票量超過了核定的額,那是不是就需要繳增值稅呢,季度沒超三十萬或者四十五萬,也沒開專票
個體工商戶核定征收2萬,開普票超過了,但不超過30萬,免稅,可以在電子稅務局網上改表嗎?如何改?
個體戶定期定額核定征收,月開票超10萬,季度開票不超30萬,年不超120萬,這種情況下開超過了核定額,需要交經營所得稅嗎?
個體戶核定季度開票沒超過30萬的個稅不用報的是嗎
企業(yè)所得稅納稅調整哪些業(yè)務能調增哪些業(yè)務能調減
我們借銀行的短期借款,每月還的利息支出,可以讓應該開票吧?
老師,想問一下社保局給的崗位補貼轉到公司賬上的,要怎么做賬比較好呢,做營業(yè)外收入的到時候年底用匯算清繳嗎?怎么調呢?
企業(yè)所得稅說的一次扣除器械設備具體包括什么
老師好,承兌匯票上面的到期時間可以隨便寫嗎?有時間限制嗎?
就是供應商應開票給分公司,但開給總公司了,能開給分公司?
老師,總公司能給分公司開票嗎?
你好建筑公司能開鏟車臺班費嗎
電商10月1日施行的新規(guī)文件是?
老師,我賬上的應交增值稅比實際繳納多了 1.11 元,這該怎么 下賬
不是超過30萬,才按核定的征收率交經營所得嗎
?您好,不是超過30萬才按核定征收率交經營所得,個體戶若適用核定征收,只要實際開票額超核定的20萬,就需按實際開票額(超20萬未超30萬)依核定征收率繳經營所得,30萬是小規(guī)模納稅人增值稅季度免稅額度(普票),和經營所得核定征收的計稅基數要求不同。
我問12366上面說的是超過30萬才按征收率全額繳納經營所得
?您好,12366相關規(guī)定并非超過30萬才按征收率全額繳經營所得,查賬征收個體戶以年度收入總額減除成本、費用及損失后的余額為應納稅所得額,適用5%-35%超額累進稅率計稅,定期定額征收則按核定額度計稅,若實際開票超核定但未超30萬,需按實際收入申報補繳個稅,超30萬也按對應計稅規(guī)則全額計稅,并非僅超30萬才全額按征收率繳納。您明天問她要政策文號
你說的不對,我剛試了
?您好,不好意思,是哪里不對呀,12366相關規(guī)定并非超過30萬才按征收率全額繳經營所得,核定征收的個體戶實際開票超核定額度但未超30萬,需按實際收入申報補繳個稅,查賬征收個體戶按年度收入總額減除成本、費用及損失后的余額為應納稅所得額,適用5%-35%超額累進稅率計稅,30萬是小規(guī)模納稅人增值稅季度免稅額度(普票),與經營所得計稅要求不同。
我個體是核定征收,核定的9萬,實際開票15萬,剛剛更正了定期定額的經營所得申報表,不用交稅
?您好,核定征收的個體戶,核定額度9萬,實際開票15萬需按實際金額更正定期定額經營所得申報表,是否交稅要看是否滿足稅收優(yōu)惠政策(如小規(guī)模納稅人季度銷售額30萬以下免征增值稅等),若符合優(yōu)惠條件則可能不用交稅
我一直問的就是經營所得,你說的超過核定的就要交,30萬我知道免的是增值稅
?您好,別生氣哈,我沒有回答錯,核定征收個體戶,核定 9 萬實際開票 15 萬,經營所得需以實際開票金額為計稅依據,按核定征收相關規(guī)則(如對應應稅所得率、5%-35% 超額累進稅率)核算,你更正申報后無需交稅,大概率是享受了經營所得相關稅收優(yōu)惠政策(如年應納稅所得額不超 200 萬部分減半征收等),具體以當地稅務機關認定為準。