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個體戶稅務核定的20萬,如果開票超過了20萬沒有超過30萬,需要去改核定的申報表不

2025-10-27 21:51
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-27 21:54

您好,個體戶稅務核定20萬,開票超20萬但沒超30萬,不用改稅務機關核定的20萬額度,但得手動改申報表,把實際不含稅銷售額填上去;增值稅方面,季度沒超30萬(普票)的話全額免稅,不用交稅;個稅(經營所得)要按實際銷售額算,比如實際賣了25萬,就用25萬乘核定征收率算稅,不是只補超20萬那部分的稅;要是就偶爾一次超20萬,不用找稅務局申請調額度,就當期按實際數申報就行,只有連續(xù)3個月超20萬的20%以上,或者一年累計超20萬的30%以上,才需要主動找稅務局申請調額度。

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快賬用戶7443 追問 2025-10-27 21:57

不是超過30萬,才按核定的征收率交經營所得嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-27 21:59

?您好,不是超過30萬才按核定征收率交經營所得,個體戶若適用核定征收,只要實際開票額超核定的20萬,就需按實際開票額(超20萬未超30萬)依核定征收率繳經營所得,30萬是小規(guī)模納稅人增值稅季度免稅額度(普票),和經營所得核定征收的計稅基數要求不同。

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快賬用戶7443 追問 2025-10-27 22:01

我問12366上面說的是超過30萬才按征收率全額繳納經營所得

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齊紅老師 解答 2025-10-27 22:04

?您好,12366相關規(guī)定并非超過30萬才按征收率全額繳經營所得,查賬征收個體戶以年度收入總額減除成本、費用及損失后的余額為應納稅所得額,適用5%-35%超額累進稅率計稅,定期定額征收則按核定額度計稅,若實際開票超核定但未超30萬,需按實際收入申報補繳個稅,超30萬也按對應計稅規(guī)則全額計稅,并非僅超30萬才全額按征收率繳納。您明天問她要政策文號

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快賬用戶7443 追問 2025-10-27 22:26

你說的不對,我剛試了

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齊紅老師 解答 2025-10-27 22:30

?您好,不好意思,是哪里不對呀,12366相關規(guī)定并非超過30萬才按征收率全額繳經營所得,核定征收的個體戶實際開票超核定額度但未超30萬,需按實際收入申報補繳個稅,查賬征收個體戶按年度收入總額減除成本、費用及損失后的余額為應納稅所得額,適用5%-35%超額累進稅率計稅,30萬是小規(guī)模納稅人增值稅季度免稅額度(普票),與經營所得計稅要求不同。

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快賬用戶7443 追問 2025-10-27 22:32

我個體是核定征收,核定的9萬,實際開票15萬,剛剛更正了定期定額的經營所得申報表,不用交稅

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齊紅老師 解答 2025-10-27 22:38

?您好,核定征收的個體戶,核定額度9萬,實際開票15萬需按實際金額更正定期定額經營所得申報表,是否交稅要看是否滿足稅收優(yōu)惠政策(如小規(guī)模納稅人季度銷售額30萬以下免征增值稅等),若符合優(yōu)惠條件則可能不用交稅

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快賬用戶7443 追問 2025-10-27 22:41

我一直問的就是經營所得,你說的超過核定的就要交,30萬我知道免的是增值稅

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齊紅老師 解答 2025-10-27 22:50

?您好,別生氣哈,我沒有回答錯,核定征收個體戶,核定 9 萬實際開票 15 萬,經營所得需以實際開票金額為計稅依據,按核定征收相關規(guī)則(如對應應稅所得率、5%-35% 超額累進稅率)核算,你更正申報后無需交稅,大概率是享受了經營所得相關稅收優(yōu)惠政策(如年應納稅所得額不超 200 萬部分減半征收等),具體以當地稅務機關認定為準。

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您好,個體戶稅務核定20萬,開票超20萬但沒超30萬,不用改稅務機關核定的20萬額度,但得手動改申報表,把實際不含稅銷售額填上去;增值稅方面,季度沒超30萬(普票)的話全額免稅,不用交稅;個稅(經營所得)要按實際銷售額算,比如實際賣了25萬,就用25萬乘核定征收率算稅,不是只補超20萬那部分的稅;要是就偶爾一次超20萬,不用找稅務局申請調額度,就當期按實際數申報就行,只有連續(xù)3個月超20萬的20%以上,或者一年累計超20萬的30%以上,才需要主動找稅務局申請調額度。
2025-10-27
你好 這個是在電子稅務局里面,登錄后, ,點擊【我要辦稅】--【稅費申報與繳納】。 從界面左側子菜單欄點擊【申報更正】進入申報更正功能
2023-01-13
同學你好,這種情況下,需要繳納增值稅的。
2020-11-13
同學,你們申報什么稅種,是稅務局根據你們的經營業(yè)務核定的
2021-04-16
同學,你好 定期定額核定征收,你是月度征收還是季度征收?
2023-12-16
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