按 13% 稅率(一般納稅人)算: 進項:2480 元(含稅)→ 不含稅 2194.69 元,進項稅 285.31 元; 銷項:2652 元(含稅)→ 不含稅 2346.9 元,銷項稅 305.1 元; 增值稅:305.1-285.31=19.79 元,附加稅 19.79×12%≈2.37 元; 毛利:2346.9-2194.69=152.21 元,扣稅費后凈剩 152.21-19.79-2.37≈130.05 元(若你說 “貼錢”,可能誤按 8% 算稅率,或漏算其他成本)。

老師,我咨詢一下,我們是建筑勞務(wù)公司,公司幫別人掛靠開票然后開專票收5.86%的稅點,但是我們開出去的發(fā)票稅點是1%,工程結(jié)算下來有50000元,5.86%是我們向客戶收的稅點。開票稅點是1%,那我們的開票金額寫好多呢?50000?5.86+50000=等于含稅金額,還是50000?1%+50000。開票含稅金額應(yīng)該寫哪個呢?
老師,問個事情,一直不解!我進貨不含稅20元進來的,賣給個人不開開票50元,我可以剩30元! 我如果進貨含稅價13個點,進貨含稅價22.6元,我銷售貨物時,對方索要發(fā)票,我們收取8個稅點,收取了54元,最終銷項與進項抵掉,我交了3.61(6.21-2.6)的稅金!這樣,我剩下的錢就不夠30元了!這種情況我該怎么辦?
請幫忙算一下,我都算糊了 我們幫另外一家公司代扣了電費114949.29元,是含稅的我們已經(jīng)抵扣了13%的進項,對方說加8個點開發(fā)票過去結(jié)算給我們,我們就用含稅金額增加了8個點,開發(fā)票含稅124145.23,13%的銷項我們出,我們賺了多少
你好 一般納稅人生產(chǎn)企業(yè) 開出去13點 收客戶10點 進項票那里9點 收我7點 我算了一下是虧的 計算方法在下面 老師你幫我看看這樣計算對不對 假如銷售了不含稅價1000來算
請問一下老師,我們做外貿(mào)進出口的,我們購進了一批貨,開票金額為:500噸*2萬元/噸=1000萬元(不含稅價)稅額為130萬元,但是這批500噸的貨其中一半出口到國外,一半在國內(nèi)銷售,請問這個250噸的貨出口到國外能做出口退稅嗎?能退多少錢呢?(退稅率也是13%)
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
增值稅19.79元加附加一噸是22.16元,(不算企業(yè)所得稅的話。)開進來的票錢2480*0.08=198.4元,開出去票錢收入2652*212.16元,212.16-198=14.16 這是票錢一噸掙的錢,那稅錢就22.16,不是貼錢嗎
你確實是按百分之八算的
開票就是加的8個點
按八個點算就是虧了