你好,計(jì)算如下,請(qǐng)參考
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我有個(gè)供應(yīng)商說加收我們11個(gè)點(diǎn)的稅金給我們,開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個(gè)點(diǎn),那么他們應(yīng)該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應(yīng)商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請(qǐng)問供應(yīng)商這個(gè)是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
單位付錢讓對(duì)方開票,對(duì)方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個(gè)點(diǎn),增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說附加稅是城市建設(shè)、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會(huì)少扣一點(diǎn),是這樣的嗎
你好,公司幫另外一家公司承擔(dān)了電費(fèi),供電局給我們開了13%專票,我們向這家公司收取電費(fèi)時(shí)我們開不了電費(fèi)發(fā)票,協(xié)商開產(chǎn)品發(fā)票,那開多少金額的,說加8個(gè)稅點(diǎn),這是什么意思,我們劃算嗎
請(qǐng)幫忙算一下,我都算糊了 我們幫另外一家公司代扣了電費(fèi)114949.29元,是含稅的我們已經(jīng)抵扣了13%的進(jìn)項(xiàng),對(duì)方說加8個(gè)點(diǎn)開發(fā)票過去結(jié)算給我們,我們就用含稅金額增加了8個(gè)點(diǎn),開發(fā)票含稅124145.23,13%的銷項(xiàng)我們出,我們賺了多少
老師請(qǐng)問:我司是掛靠方,前兩個(gè)月給被掛靠方(一般納稅人)開的專票,進(jìn)項(xiàng)稅額8萬,算賬時(shí)他們說這進(jìn)項(xiàng)額他們不能抵扣,就少給了這8萬。近日我方通過稅局查詢到對(duì)方已經(jīng)做了勾選認(rèn)證?,F(xiàn)在我們想過去要這8萬,還用開發(fā)票嗎?謝謝老師!
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老師好,請(qǐng)問 2024年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來171500,差額3500,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,把去年的賬沖掉重新做賬,主營業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,利潤表就很奇怪,這樣做對(duì)嗎?,謝謝
公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容是黃金3萬多咋做賬,老師
其他應(yīng)收款需要錄點(diǎn)期初,對(duì)應(yīng)科目是什么,光錄一個(gè)好像期初不平
老師,我單位收到一張專票,主要要退貨,對(duì)方給部分沖紅,那我進(jìn)項(xiàng)是按點(diǎn)子稅務(wù)局那里進(jìn)項(xiàng)入賬,?
請(qǐng)問一下要填業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳需要填那些表呢
在當(dāng)?shù)匮a(bǔ)辦好營業(yè)執(zhí)照了,多久國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)不顯示營業(yè)執(zhí)照作廢聲明
老師,我們公司買的自動(dòng)彎管機(jī),切割機(jī),單價(jià)在10萬以上,這種我應(yīng)該歸入機(jī)械設(shè)備按10年折舊,還是歸入與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具,工具按5年折舊呢
這兩道題的答案感覺矛盾了啊,到底產(chǎn)品成本是否包含銷售預(yù)算
老師,生產(chǎn)制造業(yè)車間安裝的排煙的 ,價(jià)值19萬,應(yīng)該按幾年折舊呢
企業(yè)所得稅算嗎,如果開具代扣同等金額的發(fā)票就相當(dāng)于我們虧附加稅是吧,如果是在未稅的基礎(chǔ)上加8個(gè)點(diǎn)呢
你好,企業(yè)所得稅再扣25%就是稅后利潤了
正確的算法說加8個(gè)點(diǎn)是用含稅的加嗎
你好,按你雙方的要求加.用哪個(gè)金額都可以
那如果用未稅的金額加8個(gè)點(diǎn)那我們就虧了啊,我們要開13個(gè)點(diǎn)出去,才收8個(gè)點(diǎn)還要交附加稅對(duì)嗎
那你按含稅金額的點(diǎn)加蛤