同學(xué)你好 那你們開票的話是50000?1%%2B50000。 附加稅等不開上的
老師,我咨詢一下,我們是建筑勞務(wù)公司,公司幫別人掛靠開票然后開專票收5.86%的稅點(diǎn),但是我們開出去的發(fā)票稅點(diǎn)是1%,工程結(jié)算下來有50000元,5.86%是我們向客戶收的稅點(diǎn)。開票稅點(diǎn)是1%,那我們的開票金額寫好多呢?50000?5.86+50000=等于含稅金額,還是50000?1%+50000。開票含稅金額應(yīng)該寫哪個(gè)呢?
能不能幫我算一下, 工程9%,別人W掛靠在我們公司的,然后我們掛靠在T,現(xiàn)在結(jié)算了金額是149681.78,需要T開票給甲方,我們開給T的成本票要55%稅率13的專票,就是82324,稅額是10702.12,30%的勞務(wù)可以是1%普票44904.5,稅額就,449,10%材料稅率1%普票14969,稅額是149.6, 我們應(yīng)該還有給T補(bǔ)點(diǎn)稅金,大概是多少,比我們直接給T稅金10.5%,就是15716.59,再開大概是全額的1%普票,哪個(gè)劃算 W還要給我們開票
工程9%,別人W掛靠在我們公司的,然后我們掛靠在T,現(xiàn)在結(jié)算了金額是149681.78,需要T開票給甲方,我們開給T的成本票要55%稅率13的專票,就是82324,稅額是10702.12,30%的勞務(wù)可以是1%普票44904.5,稅額就,449,10%材料稅率1%普票14969,稅額是149.6, 我們應(yīng)該還有給T補(bǔ)點(diǎn)稅金,大概是多少,比我們直接給T稅金10.5%,就是15716.59,再開大概是全額的1%普票,哪個(gè)劃算 W還要給我們開票 老師能幫忙算下嗎 謝謝老師
老師,請(qǐng)問我們是建筑安裝公司,別人掛我們公司做工程,那工程結(jié)束準(zhǔn)備開票給業(yè)主,掛靠我們公司的人沒有發(fā)票給我們,我們要收多少個(gè)點(diǎn)稅金呢,那成本票也沒有,應(yīng)收多少稅金呢,謝謝老師
老師,想咨詢個(gè)問題,簡(jiǎn)易計(jì)稅3%勞務(wù)的賬務(wù),我們建筑公司開200多萬的發(fā)票,我要給他開點(diǎn),我怎么去算我要開多少?我想在開票金額的基礎(chǔ)上?10個(gè)點(diǎn)去開票,這個(gè)開票金額應(yīng)該是含稅金額還是不含稅金額?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
但是對(duì)方拿去公司報(bào)賬就有個(gè)問題,對(duì)方要求我們上5.86%的稅票給他,他說這樣報(bào)賬才對(duì)的上,因?yàn)槲覀冮_出去的票稅率是1%,不然就對(duì)不上賬,這種情況我們?cè)撛趺椿貜?fù)對(duì)方
你們收的是綜合稅率,附加稅就是不開在票上的
就是呀,但是對(duì)方就是硬要我們提供上稅的票據(jù),對(duì)方掛靠我們公司,我們收5.86%,這個(gè)稅率得不得高。
有沒有什么方法,對(duì)方回去報(bào)稅既能夠?qū)ι?
那你就算50000?5.86%2B50000這些金額的附加稅是多少,然后再加上就行了