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老師您好!我所在的公司是一小規(guī)模納稅人,成立將近3年,從未有過收入。今年3季度做了一筆咨詢服務(wù),收入165萬元,全部在3季度開具增值稅專用發(fā)票,以便對方及時抵扣。該業(yè)務(wù)的支出要到年底完成,總計大概140萬元,本季度已發(fā)生65萬元,并確認(rèn)支出。3季度賬上利潤額度比較大,是否有辦法降低3季度的所得稅?請賜教,我是新手,一接手就遇到類似的怪事,愁啊!

2020-09-06 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-06 14:22

你好,可以先暫估成本。減少當(dāng)期利潤

頭像
快賬用戶7167 追問 2020-09-06 14:23

暫估成本的分錄有哪些?

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-06 14:27

你好! 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估。 記住這些暫估的成本,年底前必須取得發(fā)票,否則的話不可以企業(yè)所得稅前抵扣。

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你好,可以先暫估成本。減少當(dāng)期利潤
2020-09-06
你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務(wù)發(fā)生時間為納稅人訂立、領(lǐng)受應(yīng)稅憑證或者完成證券交易的當(dāng)日。簽合同就要交印花稅的。
2022-01-16
同學(xué),你好! 不是利潤里面扣減銷項稅額 而是售價1047.8里面包含2.14 出售應(yīng)確認(rèn)投資收益=(1047.8-2.14)-1030=15.66
2022-04-13
你好,具體問題是什么
2022-06-20
你好,具體問題是什么
2022-06-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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