1%對應不含稅銷售額*2%填寫主表減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,現在不是按1算增值稅嗎,我們確認收入的時候,稅額是按3呢還是1呢
小規(guī)模企業(yè)增值稅減按1%繳稅,那我做收入的記賬憑證時,應交稅費是按3%還是按1%做?我之前按1%做了但是現在跟增值稅申報表上的免稅額對不上
老師,你好,就是我們小規(guī)模企業(yè),現在不是減免按1%嗎,那我繳納稅款的時候,在哪里修改,按1%繳納
老師,這個免稅額都是按3%算的。但是我們開票是減按1%(小規(guī)模納稅人)。那我們這個免稅額結轉到營業(yè)外收入的時候按我們開票的稅額結轉就好嗎
你好,老師,我們印花稅我查了一下 核定的時候是按次 繳納, 我們是小規(guī)模納稅人,2022.7月份有新政策,以前我們是按季度交的,那現在是按月交還是按季度交?
一般納稅人企業(yè)和一個個人,個人欠法人錢,個人把廠房給法人,法人給個人重新蓋一個小的廠房,法人蓋這個廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現在簽的合同是勞務分包,可以開專票進成本費用里么
老師,汽車行業(yè),有一個贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進銷存我怎么區(qū)分,委外進銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
老師,為啥汽車4s店,那個廠家返點,為啥要做到其他業(yè)務收入里面去呢?為啥要開6%的服務發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應收款-母公司,還是掛其他應付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
要是這個不需要交稅,自動生成3%忽略這個就可以
不需要交稅,是什么意思
老師,麻煩你幫我看下這個怎么填寫
季度不超過30萬,開普通發(fā)票,那就不需要交稅,你這個開專票填寫=42729.71*0.02=18欄和減免表 減免表減稅欄下面2.3.4列“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
主表18欄填寫是42729.71*0.02%2B280這個去填寫 要是自開專票話
好的,老師,我明天填寫下,不懂得再問你,謝謝
減免表減稅欄哪里,填寫后,就會自動跳轉
有主表是自動生成18欄嗎,那可以
老師,是不是18欄填寫數據后,減免表減稅欄哪里數據填寫后,就會自動跳動嗎
不是,這個附表需要先填寫,主表是不是會有需要看你們稅局設置公式沒,沒有需要自己填寫下
假如沒有,這個公式怎么設置
您好,主表18欄填寫是42729.71*0.02%2B280
老師,我們開的專票發(fā)票是按1%開的
好的,明白了,謝謝老師
好的,我先回復別的學員了
老師,我這個稅控盤填寫,有問題沒,實際抵扣哪里我要填寫280嗎,然后
老師老師,麻煩幫我看下
實際抵減需要填寫4列這個下面,和主表減征額
老師,你說的填寫4列下面是什么意思
減免表第4列填寫280 這個最后才可以抵減增值稅, 還有上面那個減免2% 這個2=3=4列=42729.71*0.02
老師,是這樣子嗎
老師是這樣子嗎,這張是對的嗎
854.5942 填寫附列資料2,3,4列這個是填寫是一樣的,你為啥填寫1000多