您好,罰款繳納的月份開始更正,現(xiàn)在稅務局的吃相很難看的,我們的專管員直接說,繳納月的滯納金多,以后不嚴還可以申報在年底的,

老師,我門店是個體工商戶,小規(guī)模納稅人。前幾天專管員打電話來說門店2019年10月-12月季度0申報,但實際開票有七萬多。讓我去稅務大廳更正申報。隨后我立馬去稅務大廳更正好了。過后專管員說讓我要寫份情況說明過去稅務分局,另外要處罰兩千-1萬的罰款。請問老師這個處罰正常嗎
老師,1月個稅第一次申報是285元個稅,申報后直接從銀行賬戶扣款285元,后來增加了專項附加扣除,1月份個稅更正申報以后需要繳納260的個稅,關(guān)于這兩個變更前變更后應該如何做分錄
請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳年報已經(jīng)申報,稅也扣了 ,但是現(xiàn)在有個數(shù)據(jù)需要更正,但是稅款和之前是一樣的,然后我更正了年報,但是第四季度財務報表顯示更正不了 說我們年報已經(jīng)申報不允許更正本次季度申報
老師好,因為前會計操作問題,收入集中做在8月份!現(xiàn)稅局要求更正收入,從1月份開始更正增值稅申報表,并補繳稅款和滯納金!這樣的話,我是不是要把全年的賬更改一遍?還是后期做分錄調(diào)整就可以了?
老師好,我們24年6月之前賬是代賬公司做的,我接回來后為了方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計,從1月份按照代賬憑證錄入系統(tǒng),由于損益是手動輸入導致第一季度數(shù)據(jù)沒有更新到報表中,后面季度的利潤表數(shù)據(jù)是從第二季度開始,累計數(shù)是錯誤的,季度企業(yè)所得報表中利潤表也是錯誤的,我現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),所得稅季度報表還能更改嗎?我只更正年度匯算清繳可以嗎?就是營業(yè)收入的金額不對
老師,這個單元格,我怎么打字呀,下面空白地方,不會設置了
老師,請問申報個人經(jīng)營所得水提示這個需要備注什么比較好的
老師 鋼材行業(yè)零售批發(fā)增值稅和企業(yè)所得稅稅負一般是多少啊。
舉個例子,幫我看看對不對。比方說7-9月利潤總額6萬元,10-12月利潤總額3萬元。若是7-9月暫估7萬,就是-1萬利潤,10-12月沖掉7萬暫估,7-9月是不是還是3萬利潤
老師,員工社保下個月遷移到另外一家公司,是這個月中斷參保還是下個月中斷呢
開回來的個人勞務發(fā)票15萬,但是不想要這么多成本,虧損難看??梢园l(fā)票附15萬,入賬10萬嗎
一般納稅人是怎么抵扣增值稅
最新的企業(yè)所得稅申報表增加了費用項目也包含了研發(fā)費用,并且直接100%扣除增加了利潤,而財務報表沒有變更是沒有扣除研發(fā)費用,導致兩邊凈利潤有差,請問要怎么填合適?
老師 數(shù)電發(fā)票備注欄超過200字怎么操作?
支付的貨款可以放到應付科目嘛,發(fā)票沒到暫估的,可以這樣嘛?小規(guī)模 借:應付xxx公司 貸:銀行 借:庫存商品 貸:應付XXX公司-暫估 發(fā)票到了,沖暫估 借:應付xxx暫估 貸:應付xxx公司