你好,做賬的時(shí)候把這個(gè)差額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出或者是忽略不管也可以
#提問#你好,我想請(qǐng)教一個(gè)問題,比如我有一些通用機(jī)打發(fā)票,正常發(fā)票4張,如果將每一張發(fā)票金額分離,銷售額為金額30,153.46元,稅額301.54元,價(jià)稅合計(jì)30,455.00元。但是我們報(bào)稅的金額是30455/1.01=30153.47,稅額301.53,價(jià)稅合計(jì)30455。那么我們做賬要如何處理?
老師,我們這個(gè)余額的銷項(xiàng)票有13%和9%的,都是一般計(jì)稅方法計(jì)稅。按照開出的25張發(fā)票加總合計(jì)13%的發(fā)票的總稅額是21306.41元,但是報(bào)稅的時(shí)候?qū)?3%的不含稅金額填好后,自動(dòng)出來的稅額是21306.39元,與實(shí)際票面稅額差0.02分,請(qǐng)問報(bào)稅時(shí)還有賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢
老師,我們2020年是小規(guī)模納稅人,,2021年1月變更為一般納稅人,2020年7月從奔馳汽車銷售商處購買一輛奔馳車,價(jià)稅合計(jì)8128000元,稅款93507.6元。從銀行付給銷售商381680.25元,現(xiàn)金付定金20000元,銷售商已給我公司開具發(fā)票;同時(shí)我公司與奔馳租賃有限公司簽訂融資租賃與保證合同,融資成本總額為413608元,融資費(fèi)用總額71572.32元,還款金額總額485180.32元,租期36個(gè)月,月還租金1988.12元,由銀行每月劃扣,奔馳公司開具的發(fā)票為融資售后回租利息 。2021年7月提前結(jié)清還款總額424752.84元,奔馳租賃公司開給我公司兩張發(fā)票,一張為融資租賃售后回租利息784.36元,另一張為提前結(jié)清手續(xù)費(fèi)12348.60元。2021年7月,我公司將該車以61萬元賣給個(gè)人。請(qǐng)問老師,這整個(gè)過程如何做賬務(wù)處理?
老師,現(xiàn)在公司統(tǒng)計(jì)下月報(bào)稅需要多少錢,這個(gè)是新公司,5月才稅務(wù)報(bào)道,5月8號(hào)收到2張當(dāng)天開的發(fā)票,1張是管理費(fèi)專票稅額273.4元已支付金額,一張是租賃3個(gè)月的普票稅額是627.55元已支付金額,5月個(gè)稅是133.89元,【還有個(gè)空調(diào)合同正在走打款申請(qǐng),空調(diào)合同里的專票稅是1443元,專票稅180元,這2稅額還沒給人家打款,不過稅費(fèi)總額是1443+180=1623元這個(gè)數(shù)】,然后是還一個(gè)裝修合同總額是7萬多錢,不過這次只支付了40%,已支付40%的專票稅為2,608.164元。我想問下這次我應(yīng)該跟總公司說報(bào)多少稅,需要她們給我們分公司打多少錢?分公司賬戶沒錢
老師,您好,我想問一下差額征稅的發(fā)票開具問題,就是比如我們公司是勞務(wù)派遣公司,對(duì)方給我勞務(wù)支出4萬,要開具發(fā)票,同時(shí)我收取了對(duì)方1500的服務(wù)費(fèi),那我開具發(fā)票開2張,一張是4萬免稅的,一張是價(jià)稅合計(jì)1500的(稅率5*)的,想問一下,我可不可以開一張發(fā)票,合計(jì)金額41500,稅率是無稅的,備注里標(biāo)明差額征稅40000元,可以嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
老師,具體分錄怎么做的?
你好,這里是少交稅0.01元 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)0.01 貸:營業(yè)外收入 0.01
老師,上面例子報(bào)稅的收入比發(fā)票收入多0.01,那么分錄要怎么處理?
你好,這個(gè)可以忽略不管的