你好,是后一種方法的
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要季報,是不是把我們7.8.9月的銷售收入相加除以1+1%得到銷售額,然后減征增值稅應(yīng)納稅額等于銷售額乘2%,例如這樣啊
一家小規(guī)模納稅人的教育機構(gòu),比如取得收入時,先進行價稅分離。比如 取得一百塊收入,先除以1.01(疫情期間)算出收入, 在用收入乘以1%算出增值稅 ,這樣做賬是正確的嗎
老師,小規(guī)模納稅人,在1%增值稅的情況下,取得無票收入,不含稅收入價稅分離時,是直接除以1.03然后乘以1%?除以1.01,再乘以1% ?
請問下老師,小規(guī)模納稅人季度1萬元未開票的含稅收入,在做賬確認(rèn)收入時是用1萬除以1.01還是1.03呢?報稅的時候又該怎么報呢?
老師,小規(guī)模納稅人30萬以內(nèi),確認(rèn)不開票收入進行價稅分離時,是除1%還是3%來算不含稅收入呀?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
你好老師,我之前就是這么做的,可是我前兩天又看了一下政策,說是按3減然后按1征,我一下子就不確定怎么弄了
你好,哪個政策說的
就是增值稅優(yōu)惠政策那個呀,說是減按1%征收率,一般的小規(guī)模的減按不是按3減,然后1征收嗎
親如果您是1稅率除以1.01就行