事項(xiàng)1.“職工薪酬-已計入成本費(fèi)用的職工薪酬”:填報納稅人會計核算計入成本費(fèi)用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費(fèi)支出、職工教育經(jīng)費(fèi)支出、工會經(jīng)費(fèi)支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補(bǔ)充養(yǎng)老保險、補(bǔ)充醫(yī)療保險等累計金額。 一般是應(yīng)付職工薪酬一級科目貸方累計;沒通過應(yīng)付職工薪酬計提的,加上計入管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,主營業(yè)務(wù)成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”:填報納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計科目下工資薪金(只是工資和獎金)借方發(fā)生額累計金額。

老師,您好,我們公司沒有計提職工福利和教育費(fèi)這些,在企業(yè)所得稅匯算清繳中,職工薪酬及納稅調(diào)整明細(xì)表中,應(yīng)該怎么填,按職工薪酬填報的話,最后職工薪酬調(diào)增了,相當(dāng)于沒有這部分職工薪酬沒有列入成本
請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳申報表:職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表一行(工資薪金支出賬載金額)填報包含二、職工福利支出三、職工教育經(jīng)費(fèi)支出四、工會五、各類基本社會保障性繳款嗎?
請問老師,a員工聚餐的福利費(fèi),b過節(jié)發(fā)給員工的月餅禮盒。這兩種福利費(fèi),是b需要跟工資匯總申報個稅,a不需要申報個稅對嗎?但是這兩種福利費(fèi)做賬的時候都需要通過應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)計提對嗎?現(xiàn)在申報第三季度企業(yè)所得稅需要填“已計入成本費(fèi)用的職工薪酬”數(shù)據(jù),是這兩種福利費(fèi)都包含在內(nèi)了吧?(三個問題,辛苦老師解答,謝謝)
請問老師,實(shí)際工資50萬元,福利費(fèi)10000元,福利費(fèi)之前已經(jīng)發(fā)放,計提福利:借:成本/費(fèi)用福利費(fèi)10000元 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)10000元,發(fā)放福利:借:應(yīng)付職工薪酬10000元 貸:銀行存款10000元,計提工資分錄:借:成本/費(fèi)用—50萬元 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資50萬元 ,然后按照51萬元(工資+福利費(fèi))繳納個稅,發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬—工資50萬元,貸:銀行存款49.5 貸:其它應(yīng)收款—社保0.3 應(yīng)交稅費(fèi)—個人所得稅0.2,所以季度申報企業(yè)所得稅,申報個稅的工資是51萬元,而實(shí)際應(yīng)發(fā)的是50萬元,比對差1萬元是福利費(fèi),屬于合理情況,對嗎?
老師您好,公司購買監(jiān)控攝像頭用于非生產(chǎn)經(jīng)營,核算上計入營業(yè)外支出,請問取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師,企業(yè)信用報告是在哪里打印
請問:個體工商戶開稅票,每季度需要申報嗎
支付員工在國外工作的房租水電應(yīng)該入什么費(fèi)用
2025年三季度所得稅申報中應(yīng)付職工薪酬欄怎么填數(shù)據(jù)
老師你好,我們公司有一家供應(yīng)商是月底一起開票的,這樣可以嗎?那每筆轉(zhuǎn)賬給對方單子入賬的時候我這邊沒有發(fā)票怎么處理???
老師實(shí)際工作中增值稅報表上收入600,成本400管理費(fèi)用400,不用交增值稅,但是老板想交增值稅,我該調(diào)整才能有稅交?
老師 公司招了個殘疾人有殘疾證 能為公司免哪些稅
哪些合同不用交印花稅
老師 個體戶查賬征收,再報經(jīng)營所得是,系統(tǒng)里面帶出來收入總額是90萬,但是1月至9月沒有收到成本發(fā)票,三季度可以先預(yù)估成本,少預(yù)交個稅經(jīng)營所得嘛,


實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬不包括福利費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)嗎,個稅系統(tǒng)申報了福利費(fèi),這樣比對出來怎辦
?實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,只是統(tǒng)計工資和獎金,按要求填報就行
獎金就是年終獎嗎
包括所有各種獎金
老師,到目前為止今年工資發(fā)到八月份,應(yīng)付職工薪酬借方還有24年12月份的工資,這個實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的借方填寫也包括去年12月份的工資嗎
是的,包括支付的上年的工資
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。