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Q

請問老師,a員工聚餐的福利費,b過節(jié)發(fā)給員工的月餅禮盒。這兩種福利費,是b需要跟工資匯總申報個稅,a不需要申報個稅對嗎?但是這兩種福利費做賬的時候都需要通過應(yīng)付職工薪酬-職工福利費計提對嗎?現(xiàn)在申報第三季度企業(yè)所得稅需要填“已計入成本費用的職工薪酬”數(shù)據(jù),是這兩種福利費都包含在內(nèi)了吧?(三個問題,辛苦老師解答,謝謝)

2025-10-18 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-18 11:08

同學你好!第1問 聚餐不需要申報個稅 月餅要進行個稅申報,你的理解正確

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齊紅老師 解答 2025-10-18 11:09

第2問: 對的,不論是集體福利還是個人福利,都是通過應(yīng)付職工薪酬入賬

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齊紅老師 解答 2025-10-18 11:10

第3問: 對 的,這2種福利 都計入 所得稅申報表的,【成本費用職工薪酬】中去

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快賬用戶7096 追問 2025-10-18 11:15

那這樣的話,企業(yè)所得稅報表中讓填“實際支付給職工的工資”不是會和個稅申報表比對嗎?個稅申報的時候是工資+月餅的合計金額,企業(yè)所得稅填的是應(yīng)付職工薪酬-工資的借方發(fā)生額。個稅和企業(yè)所得稅填的數(shù)據(jù)就不一致了,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-18 11:18

對的。理解完全正確, 確實是會存在差異的, 這個是稅法認可的, 稅局主要就是想要知道企業(yè)到底有沒有給員工發(fā)放工資。

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同學你好!第1問 聚餐不需要申報個稅 月餅要進行個稅申報,你的理解正確
2025-10-18
同學你好! 我來給你說明。
2024-01-20
你好 這樣處理是可以的 福利也是工資總額 的一部分
2021-08-09
同學,你好 借:應(yīng)付職工薪酬—工資總額50萬元 借:管理費用—職工福利費2萬元 貸:銀行存款48萬元 這個不平
2024-09-27
你好,借管理費用-工資5010,貸應(yīng)付職工薪酬-工資5010。誤餐補助是免征個稅的
2022-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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