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固定資產(chǎn)暫估3500元 賬務(wù)處理 借:固定資產(chǎn)暫估3500萬 貸:應(yīng)付賬款3500萬 收到200萬發(fā)票 借:固定資產(chǎn)200萬 貸:固定資產(chǎn)暫估200萬 這樣做分錄對(duì)嗎?

2025-10-24 15:31
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-24 15:32

你好可以的 可以的

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你好!是紅字沖減之前暫估的,然后按正確的金額入賬。
2020-09-24
借其他應(yīng)付款貸固定資產(chǎn),然后再走發(fā)票的,借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款或者是銀行存款。
2022-09-27
對(duì)的是的,不需要贊估。
2024-12-05
同學(xué)你好,這樣做不能算錯(cuò),但是最好收到發(fā)票時(shí),借:固定資產(chǎn)—暫估 (不含稅)負(fù)數(shù), 貸:應(yīng)付款款 負(fù)數(shù)。再做借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅, 貸: 應(yīng)付賬款。
2024-05-26
這個(gè)去卡片點(diǎn)固定資產(chǎn)變動(dòng),按新的原值去輸入就可以,后續(xù)折舊按新的折舊,之前折舊過不需要調(diào)整
2021-01-14
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