這個(gè)去卡片點(diǎn)固定資產(chǎn)變動(dòng),按新的原值去輸入就可以,后續(xù)折舊按新的折舊,之前折舊過(guò)不需要調(diào)整
#提問(wèn)#對(duì)于固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)先到,票未到,先暫估入賬,對(duì)于估價(jià)200萬(wàn),實(shí)際220萬(wàn),差額怎么處理,卡片怎么處理?
合同金額700多萬(wàn),然后我每個(gè)月有錢(qián)就會(huì)陸續(xù)支付,一共到現(xiàn)在付了300多萬(wàn)了,但是對(duì)方公司發(fā)票一直也沒(méi)給,我做賬是預(yù)付賬300銀行存款300,現(xiàn)在我想暫估入帳固定資產(chǎn),我知道的是機(jī)器實(shí)際到賬20臺(tái),差不多200多萬(wàn),暫估入帳賬務(wù)怎么處理,分錄怎么寫(xiě)
固定資產(chǎn)暫估入賬,總共合同價(jià)1000元,前年預(yù)付給對(duì)方200萬(wàn),剩下的是老板自己墊付的,今年收到發(fā)票100萬(wàn)這個(gè)怎么暫估入賬分錄
老師,我想問(wèn)下固定資產(chǎn)設(shè)備貨到專票未到,10月按照學(xué)堂老師說(shuō)的入固定資產(chǎn)卡片,暫估入賬,現(xiàn)在發(fā)票到了,而且金額不一致,該怎么處理
固定資產(chǎn)已達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài),但還未辦理竣工結(jié)算,按暫估價(jià)500萬(wàn)入賬,預(yù)計(jì)折舊年限20年,預(yù)計(jì)凈殘值5%,已計(jì)提折舊23.75萬(wàn)。辦理竣工決算后,實(shí)際成本為520萬(wàn),沖銷暫估入賬金額,按實(shí)際成本入賬后,怎么計(jì)算計(jì)提的折舊額?
老師,我手上有一家機(jī)械租賃公司,因沒(méi)有錢(qián)還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報(bào)兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負(fù)利潤(rùn)好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊(cè)過(guò)的商標(biāo)呢?
咨詢個(gè)問(wèn)題,收入的交易價(jià)格涉及非現(xiàn)金對(duì)價(jià),如果對(duì)價(jià)物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價(jià)格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,計(jì)入貸方。那么問(wèn)題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值?如果賬面價(jià)值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價(jià)值)有差額,那差額計(jì)入哪里?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?還是計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益里面?
老師:找公司開(kāi)發(fā)軟件-(無(wú)形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對(duì)方開(kāi)了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開(kāi)發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫(xiě)?
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計(jì)提的所得稅金額?
我買(mǎi)課時(shí)問(wèn)的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買(mǎi)了我看沒(méi)有講,怎么辦,給我打電話說(shuō)一下也行啊
老師想問(wèn)一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對(duì)嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開(kāi)票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
好的,謝謝老師
好我先回復(fù)別的學(xué)員了