?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬,有開專票、普票,還有不開票收入,不開票收入應(yīng)填寫在增值稅主表哪欄呢?是不是第三欄?
老師,增值稅小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅,普票收入和無票收入,填入主表第三行嗎?
小規(guī)模申報(bào)增值稅,增值稅主表,無票收入是填欄1吧,欄1等于欄2欄3加無票收入,但是這個(gè)無票收入又沒有超過月10萬,填哪呢
小規(guī)模納稅人季度沒超過30萬,其中普票8萬填第10欄,無票收入2萬應(yīng)該填第幾欄呢
老師您好,小規(guī)模納稅人銷售眼鏡公司與分公司合并報(bào)表,季度不超過30萬。 這是小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)主表,想咨詢一下月收入不超過10萬,都是開的普票,為什么不填到第3欄次.(我們是小微企業(yè)) 而是填到第(四)免稅銷售額,小微企業(yè)免稅第10欄呢
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進(jìn)銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯(cuò)了,紅沖然后填一個(gè)正確的可以嗎?
老師,想問下財(cái)務(wù)制度怎么寫,能幫忙發(fā)一個(gè)模板和分享一些思路嗎
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時(shí)收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個(gè)服務(wù)周期,一般是三到六個(gè)月,收入的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個(gè)成本發(fā)票進(jìn)來了之后可以按照毛利率的6%來確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。


您好,季度銷售額不超過300000元時(shí),普票收入和無票收入都填在增值稅申報(bào)表主表第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”里,合計(jì)金額一起填,不分開算,前提是沒開專票。
是的,沒開專票
?您好,季度銷售額沒超300000元且沒開專票,普票和無票收入全部加起來填到主表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額里。
老師,如果本企業(yè)這個(gè)月只發(fā)生了一筆5.61的利息收入做賬是不借:銀行存款5.61 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用:5.61 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用:5.61 貸:本年利潤:5.61呢
?您好,您好,利息收入應(yīng)記為貸方財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)或借方?jīng)_減財(cái)務(wù)費(fèi)用,正確分錄是:借:銀行存款5.61,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入5.61;期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用5.61,貸:本年利潤5.61,兩筆分錄借貸相等,處理正確。