同學(xué)你好 應(yīng)收賬款期初數(shù)正數(shù)

老師,金蝶我錄期初余額的時候應(yīng)付賬款借方是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呀老師,應(yīng)收賬款借方是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呀
請問老師在資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收賬款年初數(shù)是—2645090.88 期末余額是—2442051.41 如何把負(fù)數(shù)填成正數(shù)呢?
應(yīng)收賬款貸方余額,賬齡分析表中數(shù)字應(yīng)該怎么填,?填正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
請問老師,在科目匯總表里應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),填寫資產(chǎn)負(fù)債表時我可以填在正數(shù)填在預(yù)付賬款里嗎?還有應(yīng)收賬款也是這樣,我填在預(yù)收正數(shù)?
老師,請問期中建賬應(yīng)收帳款為負(fù)數(shù),怎樣填寫期初數(shù)?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進(jìn)銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費(fèi)27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯了,紅沖然后填一個正確的可以嗎?
老師,想問下財(cái)務(wù)制度怎么寫,能幫忙發(fā)一個模板和分享一些思路嗎
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個服務(wù)周期,一般是三到六個月,收入的時間節(jié)點(diǎn)不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個成本發(fā)票進(jìn)來了之后可以按照毛利率的6%來確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。


其他應(yīng)付款5000,期初填負(fù)數(shù)嗎
是貸方余額還是借方余額
利潤是負(fù)數(shù),期初怎么填
填寫貸方負(fù)數(shù)就行了