你好 填寫在預(yù)收 賬款項目里??
其他應(yīng)收款科目期末余額在借方負(fù)數(shù) 其他應(yīng)付款科目期末余額在貸方負(fù)數(shù),請問在財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表中如何填寫呢?
請問老師在資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收賬款年初數(shù)是—2645090.88 期末余額是—2442051.41 如何把負(fù)數(shù)填成正數(shù)呢?
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)合計數(shù)是負(fù)數(shù),應(yīng)收賬款期末余額是負(fù)數(shù),這個是什么原因?
老師,你好,我們單位的1月份資產(chǎn)負(fù)債表表應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款的年初余額和期末余額是負(fù)數(shù),還有應(yīng)付賬款的期末余額是負(fù)數(shù),這個為什么是負(fù)數(shù)?
請問老師,如果科目余額表的應(yīng)收賬款余額在貸方,那資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期末數(shù)是不是就不用填數(shù)據(jù)了啊
老師您好,請問公司給員工在專門的勞務(wù)公司繳納社保,發(fā)生的勞務(wù)費怎么入賬啊,還有需要稅務(wù)上或者個稅上怎么處理嗎
老師增值稅減免的營業(yè)外收入,在申報表里填在無票收入嗎
老師,工程收入用完工比確認(rèn)收入,每個月都要確認(rèn)嗎?分錄怎么寫?
我們上門安裝業(yè)務(wù),有些螺絲釘,鎖架鎖體等零部件工具,采購回來是計入庫存商品么?
老師,固定資產(chǎn)明細(xì)里沒有某設(shè)備,但是折舊里貸方還有余額,這是什么原因,
老師,法人在公司有借款,后來陸陸續(xù)續(xù)報銷一些費用,直接抵減他的借款,我做賬可以這么做嗎?借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款-法人
工商年報,這個數(shù)據(jù)是填計提數(shù)嗎 到底是借方還是貸方,有沒有標(biāo)準(zhǔn)答案
現(xiàn)在還可以更正4季度所得稅報表嗎?利潤增加了,會不會有影響?
公賬發(fā)工資都會扣手續(xù)費嗎
求完整公式,有什么方法,入倉表出現(xiàn)過的規(guī)格,可以在庫存表同步出現(xiàn),不重復(fù)。
請問老師那是把期末數(shù)還是年初數(shù)哪個調(diào)到預(yù)收賬款呢?
你哪個時間段是負(fù)數(shù)您就調(diào)整哪一個時間段的 報表負(fù)債類有一個預(yù)收賬款
你期初是負(fù)數(shù)就調(diào)整期初的數(shù)據(jù)。
把應(yīng)收賬款的年初余額調(diào)到預(yù)收款項的的年初余額嗎?
你好是的這樣處理就可以。
老師您看,我的應(yīng)收賬款期末余額和年初余額全是負(fù)數(shù)
應(yīng)收賬款按照應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款借方科目余額。填寫。 你重新看一下賬上這科目的金額然后填寫。 ,你這是科目沒有重分類產(chǎn)生的。
老師,我還是沒調(diào)好,應(yīng)收賬款的期末余額和年初余額都是負(fù)數(shù),這個怎么調(diào)呢?
需要看應(yīng)收款應(yīng)付款明細(xì)賬。 應(yīng)收賬款按照應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款借方科目余額。填寫。
老師,我還是不能理解啊。我這報表是拿去投標(biāo)使用的,不看賬的啊
如果你造假那就不好辦了。造假最簡單的辦法就是資產(chǎn)的復(fù)數(shù)填寫在負(fù)債里。