?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師,我們公司收購了一家公司,我們是2020.4月開始接手做內(nèi)賬,但是之前這家公司是沒有做過內(nèi)賬的,他那邊移交給我們的基本戶銀行卡有幾毛錢的余額,還有兩張老板的私人卡也有點余額,那我們從4月開始建賬的話,這個余額錄入期初數(shù)據(jù)又會不平,那應(yīng)該怎么做才能把這個余額做進(jìn)去呢?
老師好,上個月剛接手一家公司,之前是手工賬套,現(xiàn)在老板買了用友t3的做賬軟件,我這邊在軟件上建賬,是要先做期初余額錄入嗎?是按照上個月的期末余額錄入到軟件的期初余額嗎?
老師早上好 我接了一個不是新公司的小規(guī)模,需要做賬,這啥底賬都沒有。那么建賬套,期初余額不會填呢。這個從哪里著手 還請大神指導(dǎo)
老師你好,我們用的是金蝶迷你版,賬套已啟用無法修改期初余額,但是有一個新科目這個月啟用,而且有期初余額,我怎么做賬好?
老師,我們是一個新注冊公司,現(xiàn)在要建賬套,但是9月有兩筆業(yè)務(wù),想問下期初余額怎么填
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進(jìn)銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費(fèi)27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯了,紅沖然后填一個正確的可以嗎?
老師,想問下財務(wù)制度怎么寫,能幫忙發(fā)一個模板和分享一些思路嗎
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個服務(wù)周期,一般是三到六個月,收入的時間節(jié)點不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個成本發(fā)票進(jìn)來了之后可以按照毛利率的6%來確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
您好,期初余額其實就是公司剛成立那天或者第一個月月初時,你盤點出來的所有家底。具體做法是,先選一個建賬的日子,比如8月1號,然后去盤點:保險柜里有多少現(xiàn)金,銀行賬戶里有多少錢,倉庫里有多少貨算出成本價,買的電腦桌椅值多少錢,這些都加起來是總資產(chǎn);再算欠供應(yīng)商多少錢,欠別人多少錢,這些是總負(fù)債;股東當(dāng)初投了多少錢是實收資本。最后必須保證一個等式:總資產(chǎn)=總負(fù)債%2B實收資本,比如現(xiàn)金1000%2B銀行存款50000%2B存貨8000=59000,欠款5000%2B股東投資54000=59000,59000=59000,兩邊相等就對了。然后把這兩個月發(fā)生的所有買賣、開銷,一筆一筆按順序做成記賬憑證,最后把這些數(shù)字填到新賬本的第一行“期初余額”里去就行了
掛帳應(yīng)付職工應(yīng)酬12000,期初余額填正數(shù)還是負(fù)數(shù)
?您好,應(yīng)付賬款是負(fù)債類科目,期初余額應(yīng)該填在貸方,所以是正數(shù)12000。
負(fù)數(shù)利潤怎么填
負(fù)數(shù)利潤怎么填
?您好,將應(yīng)收賬款從ABC三個單位名下全部轉(zhuǎn)到甲公司名下,做一張調(diào)整憑證,分錄為借:應(yīng)收賬款-甲公司(總金額),貸:應(yīng)收賬款-A公司(金額1)加上應(yīng)收賬款-B公司(金額2)加上應(yīng)收賬款-C公司(金額3),確保借貸金額相等,摘要寫明“統(tǒng)一收款關(guān)系,將ABC客戶應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)入上級收款單位甲公司名下
您好,稍等,上面我網(wǎng)不好串了
您好,負(fù)利潤在未分配利潤這個科目里,就填負(fù)籹