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老師,我們有個做了2個月的新公司是做的手工,但是填期初余額不會,

2025-10-23 19:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-23 19:52

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-10-23 19:54

您好,期初余額其實就是公司剛成立那天或者第一個月月初時,你盤點出來的所有家底。具體做法是,先選一個建賬的日子,比如8月1號,然后去盤點:保險柜里有多少現(xiàn)金,銀行賬戶里有多少錢,倉庫里有多少貨算出成本價,買的電腦桌椅值多少錢,這些都加起來是總資產(chǎn);再算欠供應(yīng)商多少錢,欠別人多少錢,這些是總負(fù)債;股東當(dāng)初投了多少錢是實收資本。最后必須保證一個等式:總資產(chǎn)=總負(fù)債%2B實收資本,比如現(xiàn)金1000%2B銀行存款50000%2B存貨8000=59000,欠款5000%2B股東投資54000=59000,59000=59000,兩邊相等就對了。然后把這兩個月發(fā)生的所有買賣、開銷,一筆一筆按順序做成記賬憑證,最后把這些數(shù)字填到新賬本的第一行“期初余額”里去就行了

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快賬用戶3768 追問 2025-10-23 20:07

掛帳應(yīng)付職工應(yīng)酬12000,期初余額填正數(shù)還是負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-10-23 20:09

?您好,應(yīng)付賬款是負(fù)債類科目,期初余額應(yīng)該填在貸方,所以是正數(shù)12000。

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快賬用戶3768 追問 2025-10-23 20:20

負(fù)數(shù)利潤怎么填

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快賬用戶3768 追問 2025-10-23 20:20

負(fù)數(shù)利潤怎么填

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齊紅老師 解答 2025-10-23 20:27

?您好,將應(yīng)收賬款從ABC三個單位名下全部轉(zhuǎn)到甲公司名下,做一張調(diào)整憑證,分錄為借:應(yīng)收賬款-甲公司(總金額),貸:應(yīng)收賬款-A公司(金額1)加上應(yīng)收賬款-B公司(金額2)加上應(yīng)收賬款-C公司(金額3),確保借貸金額相等,摘要寫明“統(tǒng)一收款關(guān)系,將ABC客戶應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)入上級收款單位甲公司名下

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齊紅老師 解答 2025-10-23 20:31

您好,稍等,上面我網(wǎng)不好串了

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齊紅老師 解答 2025-10-23 20:42

您好,負(fù)利潤在未分配利潤這個科目里,就填負(fù)籹

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你看下他之前的稅怎么申報的
2019-12-05
給你科目余額表是不是平的
2021-04-09
你好,沒有庫存到其他數(shù)據(jù)嗎?可以記錄未分配利潤這個差額。
2020-10-11
您好 科目余額表的期末余額就是下個月的期初余額 公司這個月的應(yīng)收賬款有的供應(yīng)商沒有發(fā)生額,期初和期末還是原來的不變
2020-10-14
你好,是的。是需要做。
2025-04-15
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