可用未分配利潤科目替代
請(qǐng)問老師小規(guī)模納稅人,快賬里面怎么沒有:以前年度損益調(diào)整,這個(gè)科目呢?
補(bǔ)計(jì)提以前年度的印花稅是借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅吧,之前有繳納沒計(jì)提,賬目不平
快賬軟件里面沒有以前年度損益調(diào)整科目,小企業(yè)會(huì)計(jì),收到上年退回的所得稅怎么做分錄
去年印花稅多計(jì)提了,今年以前年度損益調(diào)整怎么做分錄
我是小規(guī)模納稅人,快賬里面沒有以前年度損益調(diào)整科目,該怎么處理
公司如果公戶給一個(gè)臨時(shí)工轉(zhuǎn)了安裝臨時(shí)工資 報(bào)了個(gè)稅 他沒有代開發(fā)票 查出來會(huì)怎么樣
老師,我們公司的生產(chǎn)人員都是外包給個(gè)體戶的,借工程施工/直接人工,貨應(yīng)付帳款某公司,有票,這種需要加入新的企業(yè)所得稅申報(bào)表計(jì)入成本的和實(shí)際支付的嗎?
一個(gè)運(yùn)輸垃圾車的人員的垃圾車清運(yùn)費(fèi)用 能做成工資 發(fā)放嗎
老師你好,公司是個(gè)體戶現(xiàn)在查帳征收,賓館,有單位付款到公帳,但是一直沒有開發(fā)票,如果我先按未開發(fā)票收入來入帳,借:應(yīng)收帳款--單位 貸:主營業(yè)收 貸:銷項(xiàng)稅額;在增值稅申報(bào)的時(shí)候,列入未開發(fā)票收入,可以嗎?如果客人讓我們開的時(shí)候,再紅沖,重新開發(fā)票,可以嗎
稅務(wù)局在進(jìn)行出口退稅評(píng)估時(shí),會(huì)關(guān)注企業(yè)的進(jìn)貨單價(jià)、出口單價(jià)以及進(jìn)銷價(jià)格差異率等指標(biāo)。如果采購價(jià)格明顯高于出口價(jià)格,可能導(dǎo)致進(jìn)銷價(jià)格差異率異常,從而觸發(fā)預(yù)警。 請(qǐng)問這個(gè)進(jìn)銷價(jià)差異率達(dá)到多少會(huì)被預(yù)警。 另外海關(guān)對(duì)于這個(gè)進(jìn)銷價(jià)差異率達(dá)到多少會(huì)不會(huì)被預(yù)警。 謝謝!
總采購成本=1904380+31386.88=1935766.88元(含稅),出口退稅收入:1904380/(1+13%)*13%=219087.96元(此筆退稅率13%);國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi):3900元(以普票核算);報(bào)關(guān)費(fèi):100元;預(yù)期利潤:(1904380+31386.88)*3%=58073.01元;那FOB價(jià)=(1716678.92+4000)/7.1=242349.14美元,這樣算對(duì)不對(duì),老師
我們是小規(guī)模建筑裝修設(shè)計(jì)公司,收到客戶個(gè)人名字轉(zhuǎn)到公司對(duì)公賬戶的錢,公司是不是得開票啊?還是怎么著???咋做賬?現(xiàn)在只有銀行入賬回單,會(huì)計(jì)分錄是啥?
這個(gè)怎么填啊企業(yè)類型怎么填,
老師,我現(xiàn)在在做出納,會(huì)計(jì)說讓老板把進(jìn)項(xiàng)票要回來,然后我問會(huì)計(jì)缺多少進(jìn)項(xiàng)票,因?yàn)槲疫@邊看不到開票系統(tǒng),然后會(huì)計(jì)把預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的往來發(fā)給我了,我沒明白,預(yù)付和應(yīng)付,哪個(gè)是別人欠我們的票,哪個(gè)是我們欠別人的票
我們公司會(huì)計(jì)說全天雇傭的這種工人都可以按照工資給報(bào)成個(gè)稅 有的是安裝工。有的是接電工