未開票收入要加在開的普票收入合計填報的
老師,麻煩您幫我看一下這兩個表填的對嗎?小規(guī)模納稅人,專票不含稅收入56200.62、普票不含稅收入23389.11。您看一下報的增值稅等的數字對嗎
老師,我們是小規(guī)模,12月開普票37195元,無票收入26236.5元,合計63431.5元,那增值稅申報表如何填寫?
小規(guī)模報增值稅開票+無票收入為超30萬 提交時顯示比對不通過。老師幫忙看一下
麻煩問一下老師,個體戶超市,因為針對個人沒有開票收入,只有未開票收入,這個季度增值稅申報時,未開票收入怎么填寫?
老師我們是超市,做了895203.69元未開票收入。小規(guī)模增值書申報表填收入到那一列
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產領用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數據)?期末余額是不是截至2025年9.30日的數據
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應付款代收電費27499.3這個數怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認收入,在今年才確認,現(xiàn)在要調整回去年,要怎么做賬?
第一行里面直接填寫合計金額嗎,
這樣不對啊
意思是沒有開專票,1,3欄都是一樣的數字,
你看一下,我說的是未開票收入,460804.6元,開普票,63366.34元,
未開票收入要加在開的普票收入填第3欄,第1欄=2%2B3欄的
這個里面的為什么不一樣啊
現(xiàn)在你按我說的那樣操作哈,沒錯的
是這樣的嗎?
是的,就是那樣填報的, 在減免稅明細表2-4列填開的1%專票和普票以及未開票收入的不含稅金額*2%
這個也對里唄
是的,按不含稅收入*2%填報就行