既然是互相抵債,為啥還掛著呢?
老師好,公司2019年借了法人4萬,2020年又借了法人24萬,當(dāng)時做的借款 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在沒有錢還給他,怎么把分錄調(diào)整一下直接做成實收資本可以嗎?如果一直不還,掛在賬上會有什么影響呢?
老師有家公司以借款的名義給我們一般戶打款100萬,然后我們公司的法人想轉(zhuǎn)到私戶,我們公司的賬上法人的其他應(yīng)付款掛了幾百萬,這樣直接轉(zhuǎn)會有風(fēng)險嗎
一個集團的公司直接互相往來,廣州公司借款5萬給我們公司,之前沒有業(yè)務(wù)上面往來,這5萬元就計入其他應(yīng)付款,然后現(xiàn)在跟我們有業(yè)務(wù)的往來,買了我們20萬元的產(chǎn)品,應(yīng)該計入應(yīng)收賬款20萬元,請問這兩個科目(其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款要不要匯集到一個科目)?
老師,請教下。其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,一直掛賬。假如:其他應(yīng)收款是法人借公司的100萬,法人可不可以分次現(xiàn)金5/10萬還公司。這樣公司有現(xiàn)金了,用現(xiàn)金再付其他應(yīng)付款。是否可以?
我們公司,公司欠法人有60多萬, 記錄的科目是:其他應(yīng)付款—法人。 現(xiàn)在這筆錢還不上來,想要直接轉(zhuǎn)成實收資本,可以直接按下方方式做賬嗎: 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:實收資本
假如微信提現(xiàn)到對公戶1千萬,正常分錄是借:銀行存款 貸:其他貨幣資金,但是如果提現(xiàn)較多,其他貨幣資金就會出現(xiàn)1千萬負數(shù),從報表看不太正常,這樣做有沒有風(fēng)險 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
我們是工程公司 租的機子(機械租賃費這種) 然后他開不了發(fā)票 這個錢咋出 可以做成他的工資么
我們是工程公司 租的機子 然后他開不了發(fā)票 這個錢咋出 可以做成他的工資么
老師,是否直接按照6萬扣除,我是不是要點“是”,就是按照每個月5000扣除?點否,是不是就不能享受每個月5000了?這個是或者否有什么區(qū)別?
老師問一下怎么合理規(guī)劃工資和獎金呢?
小規(guī)模公司出售二手車需要繳納1%都增值稅對嗎
老師,我們是做廣告設(shè)計服務(wù)的。網(wǎng)店的收入提現(xiàn)到公戶銀行卡。這筆收入沒有開票,是要申報未開票收入吧?
我們學(xué)了一月份的賬了,報稅怎么報?根據(jù)利潤表怎么報
老師好,請教一下,別人給我們開的發(fā)票,發(fā)票狀態(tài)是作廢的,勾選狀態(tài)是未勾選,就是這個發(fā)票已經(jīng)廢了,我們不能抵扣的哈,電子稅務(wù)局我們是可以查詢到發(fā)票信息的,還有二手車發(fā)票抵扣怎么勾選抵扣??!
總公司在上海,分公司在蘇州,總公司賣貨給分公司請問需要確認收入嗎?總分公司都是單獨做賬的。還有總公司在申報企業(yè)所得稅的時候需要抵消內(nèi)部往來和收入嗎?
對公收的借款,被借款方欠的現(xiàn)金,他們就互抵了,沒有考慮稅務(wù)賬的處理
拿當(dāng)時的條子對沖就行
稅務(wù)賬上沒法對沖啊,只掛的其他應(yīng)付款20元,沒有其他的賬啊,要用現(xiàn)金沖了,需要付什么憑據(jù)嗎
不能使用現(xiàn)金沖的,除非當(dāng)時收現(xiàn)金的人返現(xiàn)金會公司
現(xiàn)在賬上以前會計把現(xiàn)金掛了30多個,也不清楚咋掛的
要是用現(xiàn)金,兩個都可以沖減了,要不用現(xiàn)金,老師有好辦法嗎
沒有依據(jù)就不沖了,以后注銷的時候調(diào)賬