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用留底稅額抵扣欠稅?怎么會有進項稅額轉(zhuǎn)出的處理邏輯想不通?

2025-10-23 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-23 11:56

是使用進項稅抵交的欠稅,所以進項要轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3015 追問 2025-10-23 11:59

留底不就是上期銷少,進多,留底了。等待下期扣。都欠稅了,進不夠,又不愿意交增稅,導(dǎo)致欠稅,留底的進項直接抵扣就好了。為什么會進轉(zhuǎn)出。邏輯思維不通?

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齊紅老師 解答 2025-10-23 12:04

你的進項不轉(zhuǎn)出,還是體現(xiàn)在進項里邊,已經(jīng)勾選的進項必須要在附表2進項減少,才能抵減稅

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快賬用戶3015 追問 2025-10-23 12:11

我好像懂了,又想像沒有懂。進不需要轉(zhuǎn)出呀,月末結(jié)轉(zhuǎn)直接在貸方結(jié)轉(zhuǎn)。不就行了麻,為什么要進轉(zhuǎn)出呀?

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齊紅老師 解答 2025-10-23 14:12

稅務(wù)申報的要求必須進項轉(zhuǎn)出,附表2專門留出抵欠交稅的,填對應(yīng)行次就行

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是使用進項稅抵交的欠稅,所以進項要轉(zhuǎn)出
2025-10-23
借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)(紅字) 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅(紅字)
2024-11-06
之前的留底在哪個科目的?
2024-04-10
如果本月有留抵稅額且想只用留抵稅額抵本月稅款,將本月新勾選進項做留底進行留抵抵欠操作,需確認已形成欠稅且次月有留抵稅額并完成納稅申報??涩F(xiàn)場辦理或通過電子稅務(wù)局提交申請,索取《留抵抵欠通知書》,并按規(guī)定進行會計處理和納稅申報調(diào)整
2024-11-01
您好!這個要看是什么原因轉(zhuǎn)出。比如是用于員工福利,借管理費用—福利費 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-05-18
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