你好是的,也是免征增值稅的。
小規(guī)模季度免稅額是30萬(wàn) 那如果1個(gè)季度里面沒有超過30萬(wàn) 但是其中一個(gè)月超過10萬(wàn) 也是不用繳納增值稅嗎
按季度繳納的小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬(wàn),免征增值稅,請(qǐng)問這銷售額是指那不含稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不?如果一個(gè)月超過了10萬(wàn),但是一季度沒超過30萬(wàn)是不是也免征增值稅呢?
小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)是免增值稅的,如果季度內(nèi)的某個(gè)月是11萬(wàn)銷售額,但是整個(gè)季度沒超過30萬(wàn),也是免增值稅的嗎
小規(guī)模季度30萬(wàn)免增值稅,這個(gè)是季度30萬(wàn)內(nèi),如果有個(gè)月是15萬(wàn),但是季度仍在30萬(wàn)內(nèi),還是免的,是不
老師,小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)30萬(wàn)內(nèi)免增值稅,如果超過30萬(wàn),比如季度銷售額是50萬(wàn),就要50萬(wàn)基數(shù)繳納1%的增值稅?
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長(zhǎng)期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來(lái),無(wú)法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無(wú)法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義?。吭鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來(lái)交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來(lái)的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來(lái)的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購(gòu)買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
只要季度30萬(wàn)就是免增值稅的,不管是不是月度內(nèi)超過10萬(wàn),是不
對(duì),只要是季度不超就可以。
計(jì)提增值稅的明細(xì)科目說一下
您好,您指的是不超過30萬(wàn)的嗎?
嗯,請(qǐng)寫清楚明細(xì)科目
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅款減免