那么進(jìn)項稅計入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項
您好老師,10月份勾選認(rèn)證了一張專票,做賬時才發(fā)現(xiàn)這張票是招待費(fèi)的發(fā)票不能抵扣,怎樣做轉(zhuǎn)出?平時做賬專票都是先進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項的,發(fā)票認(rèn)證的分錄是月底才做,費(fèi)用報銷時先做了待認(rèn)證進(jìn)項稅,轉(zhuǎn)出怎么寫分錄?
你好老師:我們當(dāng)月支付物業(yè)管理費(fèi),并拿到了進(jìn)項的專票,但稅務(wù)平臺我還不認(rèn)證勾選,等有銷項專票要開我才認(rèn)證,現(xiàn)借:管理費(fèi)用,借:待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸:銀行存款,我收到兩聯(lián)專票,-張是專夾的,另一張是放在這個月支付憑證的后面,還是過兩個月后認(rèn)證才跟那后面?
老師,請教一下,員工報銷的差旅費(fèi),有專票,但是進(jìn)項上月認(rèn)證了(可能只認(rèn)證未做賬務(wù)處理),但本月才報銷,這個賬怎么做呢
老師 您好 我們單位去年12月給車買保險6000 是專票 當(dāng)時認(rèn)證抵扣了 這個月紅沖了整張發(fā)票-6000 又重新開了一張5000的專票 那所有的會計分錄怎么做呢 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這塊不會 謝謝
您好,老師,咨詢一下,我23年有一筆專票的服務(wù)費(fèi)發(fā)票當(dāng)時做賬直接做費(fèi)用了,沒有做待抵扣進(jìn)項稅,這個月發(fā)現(xiàn)了,如何做會計分錄,將進(jìn)項稅調(diào)出來,抵扣認(rèn)證呢
我們公司提供人員為對方公司的原材料和成品貨物進(jìn)行保管,收取代保管服務(wù)費(fèi),但是我們主營業(yè)務(wù)是來料加工,那代保管服務(wù)費(fèi)我們應(yīng)該按什么稅目申報印花稅
公司資產(chǎn)快到5000萬了,怎么預(yù)防資產(chǎn)超5000萬?
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老師,消防編程crt接入費(fèi)用要開什么稅收分類編碼?
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老師你好,單位繳納的社保,會計分錄需要通過應(yīng)付職工薪酬過度嗎?
借貸方怎么做呢,還有下個月認(rèn)證完怎么做
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項