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老師 您好 我們單位去年12月給車買保險6000 是專票 當時認證抵扣了 這個月紅沖了整張發(fā)票-6000 又重新開了一張5000的專票 那所有的會計分錄怎么做呢 進項稅轉出這塊不會 謝謝

2023-12-07 17:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-07 17:17

你好,同學 本期負數(shù)沖回 借管理費用-負數(shù) 應交稅費應交增值稅-負數(shù) 貸銀行存款-負數(shù) 按照發(fā)票重新做賬 借管理費用 應交稅費應交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶7002 追問 2023-12-07 17:30

老師 您好 本期負數(shù)沖回 借管理費用-負數(shù) 應交稅費應交增值稅-負數(shù)(是進項稅額嗎) 貸銀行存款-負數(shù) 按照發(fā)票重新做賬 借管理費用 應交稅費應交增值稅(進項稅額嗎) 貸銀行存款 老師 涉及進項稅轉出嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-07 17:30

如果用負數(shù)的話,可以不用寫進項稅轉出

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齊紅老師 解答 2023-12-07 17:31

摘要寫清楚,是發(fā)票沖紅就可以的

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你好,同學 本期負數(shù)沖回 借管理費用-負數(shù) 應交稅費應交增值稅-負數(shù) 貸銀行存款-負數(shù) 按照發(fā)票重新做賬 借管理費用 應交稅費應交增值稅 貸銀行存款
2023-12-07
您好,之前是做費用了嗎這個
2023-10-20
你好,可以不用做賬,發(fā)票直接放在之前的憑證后面
2023-10-20
是的,這個是退保險,所以這個對應那個進項稅額需要轉出,開紅字信息表之后
2019-11-08
之前借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款做的,是這個嗎?
2021-08-31
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