你好,按照保管合同繳納印花稅
您好,公司是建筑裝修公司,我們工地有很多個人的包工頭,我們給了工程款,但是他們沒有辦法提供發(fā)票給我們,然后就有一家A公司,自由職業(yè)者包工頭和A公司簽合同,去管理他們。然后我們把錢打給這個A公司,A公司再把錢打給包工頭們,然后他們就開具的6%的發(fā)票給我公司。開具的稅收編碼都是企業(yè)管理服務(wù)。開具的發(fā)票如:*企業(yè)管理服務(wù)*勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi)、*企業(yè)管理服務(wù)*項目管理、*企業(yè)管理服務(wù)*保潔服務(wù)、*企業(yè)管理服務(wù)*企業(yè)管理服務(wù)。 這幾個發(fā)票入賬應(yīng)該計管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),還是主營業(yè)務(wù)成本呢?
我裝修公司為小規(guī)模納稅人 在一項工程中我方在稅務(wù)局代開了一張名字叫玻璃板及安裝的發(fā)票 本來該工程大部分材料由對方提供 但是玻璃板由我們自己提供并安裝 稅務(wù)局應(yīng)該幫我們開成建筑服務(wù)類還是貨物類 若已經(jīng)開成貨物我們到時候應(yīng)該怎么申報呢 因為是百分之一的票 不管開成什么增值稅是一樣的
我裝修公司為小規(guī)模納稅人 在一項工程中我方在稅務(wù)局代開了一張名字叫玻璃板及安裝的發(fā)票 本來該工程大部分材料由對方提供 但是玻璃板由我們自己提供并安裝 稅務(wù)局應(yīng)該幫我們開成建筑服務(wù)類還是貨物類 若已經(jīng)開成貨物我們到時候應(yīng)該怎么申報呢 因為是百分之一的票 不管開成什么增值稅是一樣的
我公司自己出了電子試卷,找印刷廠印刷,印刷廠提供紙張,因為受托方提供主要原材料和加工服務(wù),所以對方開具貨物發(fā)票,那我們前期出試卷的費(fèi)用計入什么科目,整體這個流程下來的會計分錄應(yīng)該怎么寫
老師,公司是小規(guī)模人力資源公司,主要經(jīng)營活動是給A公司代發(fā)工資,勞動關(guān)系在我司,我司開勞務(wù)發(fā)票給A公司(工資總金額+服務(wù)費(fèi)一起開的現(xiàn)代服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),),A公司轉(zhuǎn)工資到我司公戶我們代發(fā),還有一部分小的收入是經(jīng)營了一個社區(qū)食堂。食堂人員工資、采購的原材料、物耗品等計入的主營業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)。代發(fā)工資計入管理費(fèi)用。每月做賬時,把代發(fā)工資+餐飲收入一起匯總計入主營業(yè)務(wù)收入,這樣做對嗎?
你好進(jìn)項稅額分?jǐn)偙硎窃谀睦锊?/p>
企業(yè)所得稅申報表中附報事項中已計入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付薪酬什么意思?填的數(shù)據(jù)都是自然人電子稅務(wù)局申報的數(shù)據(jù)嗎?
業(yè)財融合是什么意思?老師可以舉例說明一下嗎?
老師您好,我已經(jīng)更正以前年度的財務(wù)報表,然后再填那個企業(yè)所得稅匯算清繳年報,但是一直顯示我有錯誤。
老師,我們使用電商平臺,平臺技術(shù)服務(wù)費(fèi)要算在我們收入里面嘛?還有商家營銷收去的費(fèi)用也要算在我們收入里面嘛?
老師,出口確認(rèn)收入時,確認(rèn)匯兌損益時,賬上應(yīng)該用什么時間的匯率?月末賬上美元戶與銀行美元戶確認(rèn)損益時應(yīng)該用什么時間的匯率?
給工人發(fā)的過節(jié)費(fèi),怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人能出口貨物嗎?
湖北境內(nèi)企業(yè)應(yīng)納稅所得額為50萬,按9月后新政策要交多少所得稅,按什么比例算的?
計算福利費(fèi)有沒有超額,這里的工資總額是看科目余額表應(yīng)付職工薪酬的借方累計數(shù)?
那我們也為對方公司提供訂單接收和安排訂單發(fā)貨業(yè)務(wù),也同時為對方提供物流運(yùn)輸,那訂單服務(wù)和物流運(yùn)輸分別按什么稅目申報印花稅啊
運(yùn)輸合同,訂單服務(wù)沒這個稅目
我們針對訂單這個服務(wù)有收取服務(wù)費(fèi),那不用交印花稅嗎
這個沒有這個稅目啊關(guān)鍵
沒有我是不是可以不交
沒有當(dāng)然補(bǔ)繳納得這個是
老師,我們生產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)給對方公司,對方公司的客戶后續(xù)因為其他原因要售后維修的,我們給他們提供售后服務(wù),收取服務(wù)費(fèi),這個我們需要繳納印花稅不
還有我們提供專業(yè)的搬運(yùn)人員搬運(yùn)貨物服務(wù),收取服務(wù)費(fèi),這個需要繳納印花稅不
這倆都不需要繳納印花稅的