老師正在計算中,請同學耐心等待哦
我們公司在自己開發(fā)的一個平臺上開通了一個京東的購物接口(與京東簽訂了實物銷售合同),我們的客戶在這個平臺上下單購物。貨款由我司對公賬戶先預付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價原價收取我們客戶的。一年下來的訂單總價也就6萬多一點。客戶也只有1個?,F(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準備開普票給客戶,請問開票單價與進貨價相同可以嗎?另收的3元開服務費普票給客戶,這樣操作可以嗎?
老師有個業(yè)務上面的會計問題想問一下,我們公司開了一筆業(yè)務是給抖音的商家提供賬號平臺賣貨,然后賣的貨錢是入我們賬戶,然后,這個錢我們在給對應的主播結(jié)賬。首先,賣貨商家給我服務費,我們開的票是服務費的6個點的。其次,我們給主播錢,主播給我開的也是服務費6個點的。然后我們會收到平臺賣貨的入賬款,我們申報的是未開票收入賣的是商品需要算13個點的嗎?這樣不是虧了嗎
平臺收取6%到7%服務費,包含給企業(yè)回得6%專票和代繳的個稅,例如, A 企業(yè)(服務費7%)發(fā)傭給個人10萬元(個人實際到賬金額),企業(yè)需要給平臺充值107000元,發(fā)到個人賬戶金額10萬,平臺收取服務費7000元,京東平臺給企業(yè) A 開回來10.7萬6%稅率專票,同時發(fā)放到個人賬戶10萬傭金平臺代繳個稅供完稅證明,企業(yè)綜合稅負成本不到1% 老師,以上是一個平臺給我們提供的解決方案,您看這個靠譜不。 我們是做混凝土灌漿料銷售的,購進來的沙子水泥這些很多不能開票,而銷售開票價格也很高,導致進項票缺口特別大,所以用那個靈活用工平臺,可以嗎
老師,你好!我們對接了一家靈活用工平臺,我們是這樣操作的,比如“應發(fā)”10000元,個稅不管金額大小扣3%稅點,實發(fā)就是9700元;但是給到代發(fā)平臺時,平臺按實發(fā)收6%服務費,實際打款到平臺為9700*1.06=10282元,平臺開給我們的發(fā)票是“現(xiàn)在服務*人力資源服務”,開票金額為10282元?這個合規(guī)嗎?其他靈活用工平臺都這么操作嗎?老師,我分錄用什么科目比較合適呀?謝謝老師
我們在天貓上銷的東西是30元,用天貓積分抵扣1元,客戶付了29元,我們收到30元(29元了+1元的天貓積分)。抵扣的1元天貓積分,天貓平臺要求我們開1元稅率6%的發(fā)票給天貓,但我們銷售商品的銷項稅是13%的,我的問題是我們銷售商品確認收入本應該30元都應該按13%稅率入賬的,現(xiàn)在開個1元(天貓)6%的稅率來的,那就是29元交13%的銷項稅,1元交6%的銷項稅,那么這樣稅局會不會認定我們少繳稅。
老師想問一下我們是生產(chǎn)型企業(yè)出口一次性紙餐盒的、報關(guān)單上有個商品是ppt蓋子就是塑料制品出口的,請問一下是不能退稅?
所得稅實際支付填的是1到9實際發(fā)放工資數(shù)嗎?我們當月發(fā)上個月,所以就是12月到8月計提工資數(shù)嗎
激活碼無效,或與身份不匹配
老師晚上好,個體工商戶是查賬征收的小規(guī)模納稅人,5月份開業(yè)的,沒開業(yè)之前購買貨款都是開的收據(jù),做為庫存的,這個收據(jù)可以作為成本費用嗎?
未開票收入確認和開票收入一樣寫嗎。比如這個月沒開票是19/1.01=18.81188119,我就寫,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入18.81,應交稅費,應交增值稅(小規(guī)模)1.19
老板梳理的企業(yè)問題都是會計上常見問題,非讓我聯(lián)系稅管員和他一起去到稅務局解決企業(yè)問題,我該怎么做,到那里稅管員也不會給解決的,只能按照政策走啊
出口退稅時 借:應收出口退稅 貸:-應交稅費應交增值稅 收款 借:銀行存款 貸:應交稅費應交增值稅 請教一下 應收出口退稅和應交稅費應交增值稅這兩個科目金額越來越大怎么調(diào)整
請問老師,黃金玉器消費稅率是多少?
商貿(mào)企業(yè)開票是現(xiàn)代服務*安防設(shè)備技術(shù)咨詢服務費需要繳納印花稅嗎
老師,你好,小規(guī)模納稅人如果一個季度不含稅收入是74萬,那么算企業(yè)所得稅的時候要用怎樣的比例呢
不可以。這6元屬于銷售貨物的差價,需按13%稅率申報增值稅,平臺開具的6%服務費發(fā)票可作為進項稅額抵扣。
但是我們只能收到3元的單價
那你有6元的發(fā)票嗎
6元可以取得平臺給我們的服務費發(fā)票
那這個你做費用, 借其他貨幣資金9元 貸主營業(yè)務收入%2B銷項9元 借費用科目6元 借銀行存款3元 貸其他貨幣資金9