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老師麻煩問一下,2022年1月份進項票做憑證的時候做錯了,把庫存商品做成含稅的金額,把應(yīng)交稅費-進項稅額做到貸方了,現(xiàn)在要怎么調(diào)整?因為這個做錯了,導(dǎo)致負債表應(yīng)交稅費出現(xiàn)7萬多的余額

2023-07-18 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-18 11:25

你好; 你去調(diào)整即可; 紅沖之前分錄哈 ; 在去 重新出報表數(shù)據(jù)的?

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快賬用戶1362 追問 2023-07-18 11:26

就是把去年的憑證紅字沖減,然后在做正確的憑證就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-18 11:30

你好; 對的; 或者反結(jié)賬去當(dāng)年去??

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快賬用戶1362 追問 2023-07-18 11:32

反結(jié)轉(zhuǎn)不是每個月都要反結(jié)轉(zhuǎn),

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齊紅老師 解答 2023-07-18 11:46

你好; 對的; 或者是直接在23.7月去調(diào)整分錄??

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快賬用戶1362 追問 2023-07-18 12:10

7學(xué)調(diào)整就是把去年的憑證紅字沖減,然后再做正確的憑證

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齊紅老師 解答 2023-07-18 12:11

你好; 是的; 就是這樣的??

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快賬用戶1362 追問 2023-07-18 12:12

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-07-18 12:13

不客氣的; 滿意請給予評價?

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