你好; 你去調(diào)整即可; 紅沖之前分錄哈 ; 在去 重新出報表數(shù)據(jù)的?
老師,請問一下,2019年3月因采購商品取得增值稅普通發(fā)票,之前會計做了應(yīng)交稅費應(yīng)交進項稅額,那么到了2020年6月我接手的時候,科目余額表應(yīng)交稅費出現(xiàn)了貸方負數(shù),資產(chǎn)負債表里面也是負數(shù)。現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整呢
請問老師,以前年度已認證抵扣的發(fā)票,后發(fā)現(xiàn)開錯,納稅申報已做進項稅額轉(zhuǎn)出,并重新開具了正確的發(fā)票,但是未進行賬務(wù)處理,庫存也未紅沖,我現(xiàn)在該怎么調(diào)整?相當(dāng)于我本來是購進1包打印紙,銷售1包打印紙,賬就平了,庫存也沒有了,但是因為發(fā)票開錯沒有及時做賬務(wù)處理,現(xiàn)在賬面上還是有1包打印紙的庫存,當(dāng)時做了2筆①借:庫存商品 1681.03 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(進項稅額) 268.97 貸:銀行存款 1950 ②借:庫存商品 1681.03 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(進項稅額) 268.97 貸:應(yīng)付賬款1950。我現(xiàn)在該怎么調(diào)整,麻煩老師詳細解答一下,謝謝
老師,問下在今年1月份,做了一筆福利費的分錄,借:管理費用-福利費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 ,當(dāng)時沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出,抵扣了稅,這個月我需要把這個進項稅額轉(zhuǎn)出,那現(xiàn)在分錄該怎么做?
5月份購入,借,庫存商品100,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額13,貸:預(yù)付賬款113,已認證抵扣了,7月份我們開了一張紅字信息表,給銷售方,銷售方,重新開了一張113的發(fā)票給我們,因為當(dāng)時品名開錯了?,F(xiàn)在7月份,進項稅額這些,如何做會計分錄,完整的,謝謝
老師,我司在22年12月因為多做了一張憑證,導(dǎo)致多轉(zhuǎn)出了進項稅額408.21 ,23年2月已去稅務(wù)局更正增值稅申報表 ,稅務(wù)局會在2月份退回我司網(wǎng)銀408.21 22年做的憑證如下 借:管理費用408.21 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)408.21 請問現(xiàn)在我司應(yīng)該怎么做憑證
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
小規(guī)模納稅人的進項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做,直接開票的1%來做嗎?不做少的2%的吧
物業(yè)外包借調(diào)到地產(chǎn)外包,為什么有些老人遇到開票風(fēng)險向領(lǐng)導(dǎo)請示后領(lǐng)導(dǎo)口頭要求沒合同的預(yù)開票或者排污費和垃圾處理費開銷售發(fā)票,正常只能開收據(jù),為什么老人沒有領(lǐng)導(dǎo)文字答復(fù)也敢開票?她說自己記錄什么時候誰讓自己開票的即可?
藥房釆購藥品,款打了,合同簽了,但是對方會計要半年后才開發(fā)票給我們,這個當(dāng)時付款采購時,如何做賬?
藥房購買藥易通軟件,用什么分錄做賬
就是把去年的憑證紅字沖減,然后在做正確的憑證就可以了嗎
你好; 對的; 或者反結(jié)賬去當(dāng)年去??
反結(jié)轉(zhuǎn)不是每個月都要反結(jié)轉(zhuǎn),
你好; 對的; 或者是直接在23.7月去調(diào)整分錄??
7學(xué)調(diào)整就是把去年的憑證紅字沖減,然后再做正確的憑證
你好; 是的; 就是這樣的??
好的謝謝
不客氣的; 滿意請給予評價?