就是那樣填報(bào)的,你所有的職工薪酬都計(jì)提了
老師,匯算清繳時(shí),我是根據(jù)科目余額表應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)貸方發(fā)生額填寫的。但是我將銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用中的工資、福利費(fèi)、五險(xiǎn)一金金額合計(jì)與科目余額表本年累計(jì)貸方發(fā)生額不一致,是怎么回事
匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表, 1.職工薪酬,辦公費(fèi)等的銷管財(cái)費(fèi)用是從科目余額表取數(shù)么? 2.是取科目余額表下本年累計(jì)貸方發(fā)生額么? 3.應(yīng)付職工薪酬是取應(yīng)付職工薪酬下的工資薪金和福利費(fèi)的合計(jì)數(shù)么?
老師您好,請(qǐng)問應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)的計(jì)提數(shù),是指科目余額表中的本年累計(jì)發(fā)生額的貸方嗎
老師好,我們企業(yè)23年全年工資533萬,發(fā)生職工福利費(fèi)24.7萬,需要納稅調(diào)整嗎?另外,賬載金額是填寫成本費(fèi)用類科目的本年累計(jì)數(shù)嗎?實(shí)際發(fā)生是填寫應(yīng)付職工薪酬科目對(duì)嗎?
老師 結(jié)合看一下 我這個(gè)財(cái)務(wù)狀況表上的 2應(yīng)付職工薪酬 本期貸方累計(jì)發(fā)生額 看 科目余額嗎
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
為什么一級(jí)科目的金額還小于二級(jí)科目
統(tǒng)計(jì)口徑不一致,很正常的