你如果做了計提,那賬載金額就是成本費用類科目的本年累計
老師您好!請問企業(yè)所得稅年度申報A105050工資薪金支出那張表賬載金額和實際發(fā)生額,請問老師是填寫科目明細賬管理費用-工資的數(shù)字,還是應(yīng)付職工薪酬-工資,感謝老師
老師 您好,企業(yè)所得稅年報 職工薪酬支出與納稅調(diào)整明細表中,查應(yīng)付職工薪酬科目賬載金額和實際發(fā)生額分別對應(yīng)借方和貸方嗎?5稅收金額需要根據(jù)什么填寫呢?
老師您好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調(diào)整明細表,賬載金額是填寫應(yīng)付工資貸方年累計數(shù),實際發(fā)生額填應(yīng)付工資借方年累計數(shù)嗎
老師好,我們企業(yè)23年全年工資533萬,發(fā)生職工福利費24.7萬,需要納稅調(diào)整嗎?另外,賬載金額是填寫成本費用類科目的本年累計數(shù)嗎?實際發(fā)生是填寫應(yīng)付職工薪酬科目對嗎?
老師,我們公司2023年職工工資計提賬載金額60萬,實際發(fā)生額60萬,但是報個稅的金額是50萬,匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表應(yīng)該怎么填? 需要調(diào)整嗎?
老師您好,公司100%控股投資成立新公司,新公司用于光伏發(fā)電,和籌集這個項目所有有關(guān)的料工費的支出,是不是應(yīng)該都用新公司付款
老師您好,1.麻煩給指導(dǎo)一下第三季度財報,報表中風(fēng)險有需要規(guī)避的嗎?2.第3季度變動的職工薪酬第一行:填寫1-9月應(yīng)付職工薪酬貸方金額330680元;第二行填寫1-9月份應(yīng)付職工薪酬借方余額414445元嗎(因有去年的11.12工資)?3.個稅系統(tǒng)的1-9月金額是330680元。4.我們是建筑服務(wù)行業(yè),只有工資,沒有其他福利費用。這樣填合規(guī)嗎?
稅務(wù)登記最快辦理步驟方案
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務(wù),提供了30000元的服務(wù),他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險一金,這個業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處里
營業(yè)執(zhí)照最快辦理方案步驟
房地產(chǎn)企業(yè)在預(yù)售房子時收的預(yù)收賬款計提的稅金及附加是在當(dāng)期確認還是等項目完成確認收入時再確認?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
實際發(fā)生,就是你計提的全部發(fā)放了,就是跟賬載金額一樣
福利費的是限額是533*14%=74.62,所以不需要調(diào)整