是按增值稅報(bào)表填(第一季度核定收入+第二季度查賬收入)這個(gè)比較好些
老師,個(gè)體工商戶第一季度定期定額征收,發(fā)票開(kāi)了35w超額了,已經(jīng)交了增值稅,因?yàn)槭嵌~所以沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)。定額自動(dòng)申報(bào)過(guò)了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開(kāi)了2w的發(fā)票,也是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所要申報(bào),但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫(xiě)收入,之前是35w是定額時(shí)發(fā)生的,2w是查賬征收發(fā)生的,如果加一起就是37w了,一分錢(qián)的進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)有,這應(yīng)繳稅率太高了。這個(gè)個(gè)稅申報(bào)表收入和成本應(yīng)該怎么填
老師好,我們是個(gè)體工商戶,第一季度是核定征收,第二季度改成了查賬征收,現(xiàn)在報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅A表,收入應(yīng)該填1-6月還是4-6月呢,1-3月已經(jīng)按核定交稅了,4-6月是虧損不需要交稅,現(xiàn)在如果報(bào)1-6月就需要交稅
老師您好 我們是個(gè)體戶 今年第一季度報(bào)稅的時(shí)候不知道是按查賬征收?qǐng)?bào)稅 稅務(wù)局給按核定征收?qǐng)?bào)的稅 第二季度按查賬征收?qǐng)?bào)的稅 稅務(wù)局把第一季度給做了零申報(bào) 第二季度收入和成本費(fèi)用就沒(méi)算第一季度的 那我第三季度的收入和成本費(fèi)用需要加上第一季度的么
老師,我想問(wèn)一下個(gè)體戶比如說(shuō)是今年5月份成立的,第二季度是核定征收,且第二季度已經(jīng)按照核定的比例已經(jīng)是完稅的狀態(tài),第三季度開(kāi)始改查賬征收了,那我申報(bào)在第三季度申報(bào)查賬的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候的收入的統(tǒng)計(jì)口徑怎么統(tǒng)計(jì)?有沒(méi)有什么政策依據(jù)?
個(gè)體戶,增值稅核定征收每季度54000元,經(jīng)營(yíng)所得是查賬征收,那報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候收入應(yīng)該填本公司實(shí)際的收入,還是按照增值稅申報(bào)表的收入來(lái)填呀?
老師,乙會(huì)計(jì)兼6個(gè)單位會(huì)計(jì)1丶集團(tuán)本部會(huì)計(jì)2、3萬(wàn)畝地種糧公司3、2億糧食收購(gòu)企業(yè)、4、16個(gè)網(wǎng)店電商公司,5、一個(gè)業(yè)務(wù)少公司,6、工會(huì)會(huì)計(jì),7、10家公40個(gè)網(wǎng)銀盾復(fù)核平均每天都有20一30筆復(fù)核,這個(gè)工作量大嗎?乙會(huì)計(jì)天天加班感覺(jué)忙不過(guò)來(lái),這個(gè)是業(yè)務(wù)能力問(wèn)題嗎還是工作量確實(shí)有點(diǎn)多其中三個(gè)為一般納稅人
能不能讓譚妍潔老師開(kāi)初級(jí)精講班錄播課呀,真的很喜歡聽(tīng)她的課
40.如果(P/F,i,n)=a,則(P/A,i,n)的表達(dá)式正確的是() A.nxa B. a/i C.(a-1)/i D.(1-a)/i。 老師,這種題怎么去理解
你好老師稅負(fù)怎么算的?
老師,我想接一個(gè)建筑安裝公司的賬目,交接的時(shí)候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財(cái)稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費(fèi) 還入庫(kù)存呢,而且說(shuō),2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒(méi)有,老板還讓查查,看他這些年,錯(cuò)在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個(gè)賬套,好像還怕365財(cái)稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
就是我收到客戶的貨款 一共含稅金額47673,銷售面料的我們是一般納稅人稅率是13%,里面已經(jīng)含了我開(kāi)給客戶多加的的8個(gè)點(diǎn),進(jìn)來(lái)的票廠家收我6個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在應(yīng)該進(jìn)來(lái)多少的票的金額才能抵扣
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤(pán)真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫(xiě)分錄
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
那成本怎么填寫(xiě)?。?
成本根據(jù)實(shí)際的就可以了
也就是說(shuō)個(gè)稅收入累計(jì)數(shù)和增值稅申報(bào)累計(jì)數(shù)一致的,那如果收入按核定加查賬,而成本按全部查賬這么來(lái)填的話,就和財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)數(shù)據(jù)對(duì)不上了 ,這樣沒(méi)關(guān)系嗎
要不然收入怕對(duì)不上呀
那財(cái)務(wù)報(bào)表還是按全年查賬來(lái)申報(bào)唄 財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅個(gè)稅不一致就只能這樣了?
要么你就按你查賬的申報(bào)想全部一致
那如果個(gè)稅的收入成本都按財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)填寫(xiě),財(cái)務(wù)報(bào)表和個(gè)稅是一致了,但是又和增值稅不一樣了啊 增值稅已經(jīng)是核定加查賬了,自動(dòng)累計(jì)全年數(shù)據(jù)啊
你這里只能靠一個(gè),不可能倆都一致
那老師,您覺(jué)得哪個(gè)和哪個(gè)一致更好呢 我都快愁死啦
我覺(jué)得收入,這個(gè)審核的最多
個(gè)稅收入和增值稅保持一致是嗎
是的,我認(rèn)為這樣比較好一些
好的,謝謝老師
不客氣祝你工作順利