你好,就是需要填寫累計銷售額的這個
個體戶查賬征收,個人經營所得所得稅申報,第一季度時收入657578.14,成本561820.34,可扣除費用15000,所得稅按減半征收優(yōu)惠后交了3287.89; 現(xiàn)在申報第二季度,申報表頁面顯示稅款所屬期2021年1月至6月,第二季度只開了含稅價6000元的普票,按兩季度:收入總額657578.14+6000(含稅價)=663578.14,成本沒再加,就按第一季度時的561820.34,這結果怎么還得交這么多所得稅
個體戶上個季度是查賬征收的,這個月開始已經核定了定期定額征收,所有稅都是季度申報,月銷售額定的是3萬,那如果我這個月只開了2萬的發(fā)票,需要交什么稅嗎?季度申報的時候要申報什么稅?如何申報呢?
老師,我想問一下個體戶比如說是今年5月份成立的,第二季度是核定征收,且第二季度已經按照核定的比例已經是完稅的狀態(tài),第三季度開始改查賬征收了,那我申報在第三季度申報查賬的個人經營所得的時候的收入的統(tǒng)計口徑怎么統(tǒng)計?有沒有什么政策依據(jù)?
老師好!請問一下我們是小規(guī)模個體工商戶(原來沒有建賬的),原來是雙定戶稅局代申報經營所得稅的,到第三季度申請了自行申報(查賬征收),請問申報所得稅時收入總額是填當季度的收入嗎?那成本費用是填當季度的費用嗎?
老師您好!,我想問一下,個體工商戶變成查賬征收了,2024年第三季度變的,然后申報經營所得是填1-12月份的銷售收入嗎
更正之前的個稅申報,3月份有幾個人離職了,四月份申報時直接把離職的人刪除了,沒有帶0申報,累計收入不對,需要一直把離職的人零申報嗎?
有個客戶,他公司一直未開票,款項都是走私人的,沒有走公戶,進項票只有兩萬多,他想申報無票收入要怎么報合適呢
老師,應交稅費—未交增值稅期末余額為負數(shù)是還有留底嗎?
這個是開通公司賬戶的時候用的我私人賬戶轉到這個公司賬戶的10塊錢,測試一下開通了沒,然后又退出來了,這個要怎么記賬
老師您好,公司為一般納稅人君家洗選煤炭公司,100%個人投資一個股東,經營了20多年,現(xiàn)在想把企業(yè)注銷賬面未分配利潤也過大400多萬,固定資產減折舊也沒有多少了,沒有什么可以降低利潤的。是不是如果想注銷就得把庫存清理,然后20%繳納個稅。增值稅及所得稅都得處理。有啥可以降低利潤未分配利潤的
第三欄,應稅勞務銷售額這個數(shù)是怎么來的?
老師,我們付的貨款35萬,本來是開三個點的稅率發(fā)票,現(xiàn)在說給我們開13個點,讓我們補6個點,這樣合算嗎
老師您好,我們上個月成立了個體戶,發(fā)票開了八萬多,沒有進項,我做了兩萬多工資的成本,現(xiàn)在沒有進項發(fā)票的成本,我現(xiàn)在不想交稅,暫估成本的話怎么做,分錄怎么寫呢
老師個體戶怎么申報,成本費用怎么填
怎么錄憑證,沒有發(fā)票。
是默認累計數(shù),但是前兩個季度是核定征收,三季度改成查賬征收了,現(xiàn)在按查賬計算要你補稅,系統(tǒng)上計算完之后,沒敢點申報呢!
申報就可以的這里是
不用管它顯示的補稅金額么,直接申報就可以么?
是的你說的是正確的
那顯示的應繳稅款怎么辦?還要再交一遍稅?
那該交稅就要交稅啊
我二三季度沒有銷售額,還是一季度按核定征收交過稅的金額,就因為這季度改成查賬征收了,我就必須按查賬征收的方式再交稅么??
核定的就是你銷售的,
但是這兩種征收方式,交的稅款不一樣?。?
你沒銜接,這個沒辦法