你好可以的,操作沒問(wèn)題。
#提問(wèn)#老師,你好!問(wèn)一下,我司收到到對(duì)方開給我們具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我司已做抵扣,現(xiàn)在有部分退貨,我司需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)方開給我們的紅字發(fā)票需要給我司嗎?
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)一下如果購(gòu)買方要部分退貨回來(lái),但是那批貨發(fā)票已于幾月前開具并抵扣,所以購(gòu)買方為了省力想要直接按照原價(jià)將未銷售的貨退回并開具藍(lán)字發(fā)票給我們銷售方,意思是相當(dāng)于將貨賣回給我們可以嗎?
老師,銷售方發(fā)生貨物退回,采購(gòu)方發(fā)票已經(jīng)抵扣,采購(gòu)方開具紅字信息表。銷售方發(fā)票沖紅后,需要把沖紅的發(fā)票給對(duì)方郵寄過(guò)去嗎? 還有就是采購(gòu)方需要把原先開具的發(fā)票和紅字信息表,給我們寄回來(lái)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下,我們有個(gè)2月的便利店進(jìn)貨,已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在需要部分退貨,我們是需要填開購(gòu)買方申請(qǐng)的紅字信息表,然后需要把發(fā)票聯(lián)合抵扣聯(lián)都退回給銷售方嗎?還是我們只用退回抵扣聯(lián),等收到銷售方開具的紅字發(fā)票后我們跟紅字信息表一起做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀
請(qǐng)問(wèn)老師我公司發(fā)生了銷售退貨的業(yè)務(wù),賣給對(duì)方一臺(tái)設(shè)備,因?yàn)閷?duì)方想退貨,我公司扣1000元費(fèi)用,然后需要給對(duì)方開具紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)紅字發(fā)票我應(yīng)該按照原價(jià)處理還是扣掉1000處理
甲公司固定資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給乙公司,2024.12.31劃轉(zhuǎn)的,已提折舊會(huì)計(jì)分錄如何的不,如原值8萬(wàn),折舊累計(jì)3萬(wàn)
南乳開票稅收分類是豆制品還是調(diào)味品,查了稅收編碼,兩者都有出現(xiàn)
老師你好,我們其他應(yīng)付款金額過(guò)大,我們是總公司和分公司之間來(lái)回資金周轉(zhuǎn),總公司和分公司同一個(gè)法人,就是在當(dāng)?shù)赜珠_了一個(gè)分公司,前期分公司運(yùn)行資金周轉(zhuǎn)從總公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,現(xiàn)在稅局問(wèn)我們,我們?cè)撛趺唇忉尯线m,避免稅務(wù)問(wèn)題
咨詢下:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得季度預(yù)繳申報(bào),前兩個(gè)季度企業(yè)利潤(rùn)表僅有利息收入,稅務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)制要求,填報(bào)把這部分利息放到收入中。三季度目前利潤(rùn)表產(chǎn)生費(fèi)用,按照正常填寫時(shí),系統(tǒng)提示錯(cuò)誤【收入總額不能小于上期收入總額】。因?yàn)槔⑹杖氡炯径葲]有放到收入中統(tǒng)計(jì)。目前提示無(wú)法申報(bào)成功,這種情況一般怎么處理?
老師,企業(yè)所得稅第一季度第二季度以及后面幾個(gè)季度,季度平均值怎么取數(shù)計(jì)算呢?
老師我的軟件是金碟專業(yè)版的利潤(rùn)表相同格式有兩種,一種是本期金額和上期金額 另一種是本期金額和本年累計(jì) 這兩種選哪種
確實(shí)投資款沒有到位,資產(chǎn)負(fù)債表全填寫了0,利潤(rùn)表也全填寫了0,這個(gè)企業(yè)所得稅這邊提交不了?,F(xiàn)在我應(yīng)該怎么做?
個(gè)稅申報(bào)有錯(cuò)已經(jīng)繳納了個(gè)稅但是后期更正申報(bào)個(gè)稅對(duì)應(yīng)不上會(huì)計(jì)需要處理嗎?申報(bào)時(shí)忘記扣社保
老師好,10月發(fā)現(xiàn),9.30號(hào)出了出口報(bào)關(guān)單,但是沒開普票,現(xiàn)在專管員讓報(bào)稅在9月,請(qǐng)問(wèn),系統(tǒng)中如何填寫
老師,購(gòu)買醫(yī)療設(shè)備投資到另外一家公司怎么做賬