都可以的,自己選擇就行,直接按照減半之后的做就行
老師,請教一個問題,小規(guī)模稅收優(yōu)惠減征的部分,要不要做到營業(yè)外收入里面? 我們現(xiàn)在涉及到了優(yōu)惠有增值稅優(yōu)惠2%,附加稅減半,印花稅減半,還有所得稅應(yīng)納稅所得額減按25%*20%
老師您好,請問現(xiàn)在實行的六稅兩費減半征收,賬務(wù)處理是按減半以后的金額做還是按沒有減半前應(yīng)該繳納的做然后將減半部分放到營業(yè)外收入繳納所得稅呢?
請問老師,減半征收的稅費款,按照減半后的金額直接做可以嗎?還是得把減半的那部分記入營業(yè)外收入
老師,減半征收的附加稅,入賬一:可以一開始計提入營業(yè)稅金及附加是就按減半后的計提,二:也可以全額計提后,減半部分通過營業(yè)外入賬,是吧? 還有280年稅控盤免費,是通過取進項好還是營業(yè)外收入?那樣的納稅少些?老師也帶金額舉例下嗎?
老師,現(xiàn)在附加稅因六稅兩費減半征收,一種是我按實際減半計提附加稅,一種是全額計提,后期少繳部分入營業(yè)外或者其他收益。這兩種方式入賬公司后期承擔的稅成本是不是一樣?包括所得稅影響
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
那減半部分不用繳納所得稅吧
不需要的,你多計提了稅金及附加,不也是抵扣所得稅嗎?