填1-9月賬面數(shù)字,不考慮其他 填報說明:(五)附報事項 事項1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經(jīng)費支出、工會經(jīng)費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險等累計金額。 2.“職工薪酬-實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”:填報納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計科目下工資薪金(只是工資和獎金)借方發(fā)生額累計金額。
10月1日起填報的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個1月份支付的是去年12月的這個也填到實際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數(shù)據(jù)對不上?
企業(yè)所得稅季報中實際支付給職工薪酬是不是可以填比今年個稅系統(tǒng)申報的工資數(shù)字小,因為今年1月份申報的是去年12月份的工資,所以累計實際支付的是去年12月-8月。
企業(yè)所得稅報表中實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,這個是填寫工資薪酬的借方,但是申報未按照個稅收付實現(xiàn)制來申報,這個借方包含1月發(fā)放24年12月份工資。但是12月工資實際是在12月個稅所屬期申報的,這種也是填借方全部數(shù)字嗎?
今年1月支付了去年12月的工資,請問這個需要在填寫第三季度企業(yè)所得稅申報表時計入實際支付給職工的薪酬里嗎?
企業(yè)所得稅季報填寫發(fā)放職工薪酬。是不是比個稅申報數(shù)字要小。因為今年個稅1月份算的是去年實際發(fā)放12申報的工資。所以相當(dāng)于少1個月的數(shù)字,實際發(fā)放數(shù)字小于個稅系統(tǒng)數(shù)字
已計入成本費用的職工薪酬 和實際支付職工薪酬 填寫本年累計數(shù)?以前年度還要填寫不?
2025年第三季度新財務(wù)報表上的新改的資產(chǎn)損失怎么填呢,只有選項 是 /否?
老師,員工報銷的住宿費這里寫著旅游服務(wù),可以用嗎
老師:我們酒店租賃的樓,房東(單位)給我們開的發(fā)票是經(jīng)營租賃發(fā)票 今天稅務(wù)組老師來電話說不對,應(yīng)該開不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù), 請問我們到底應(yīng)該收哪種稅目發(fā)票???
可轉(zhuǎn)債,債券轉(zhuǎn)換為股權(quán)時,借方的應(yīng)付利息——可轉(zhuǎn)換債券利息的金額僅僅只是當(dāng)年債券應(yīng)計的利息是嗎?還是理解為上一年應(yīng)付未付的利息呢?
這個是不是個稅申報,去稅務(wù)局交過1到7月的怎么起始日期改不了
老板,公司現(xiàn)在是小規(guī)模,從1月份開了317萬的發(fā)票,9月份開了97萬的發(fā)票,如果再開86萬的話是不是身為一般納稅人?
請問一下,非營利組織單位,去年的服務(wù)費由于種種原因,當(dāng)時沒有確認為提供服務(wù)收入,現(xiàn)在才開票確認,現(xiàn)在跨年了請問是做進提供服務(wù)收入還是其他收入里面合適
您好!我們9月的增值稅和企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報了,出口退稅原本可以退100萬,但因稅局沒錢,讓我們只申報退30萬,請問一下這種情況下增值稅申報和企業(yè)所得稅表有要改的地方嗎?帳務(wù)處理有什么要變動的嗎?謝謝
老師,公司的客戶不要票,只有極個別的要發(fā)票,太多的無票收入,風(fēng)險大嗎?