待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),勾選抵扣時(shí),轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)
老師!結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅!這個(gè)分錄您看一下對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅:12399.81,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅:12399.81!有點(diǎn)暈了
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅。對(duì)嗎分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 1000 借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅2000 借 應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 認(rèn)證之后, 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借 銷項(xiàng) 貸 進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 老師,分錄是這樣嗎?
老師,你好,12月的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金 分錄???還是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這一步還需要做嗎?
老師好!我公司工資25號(hào)才發(fā),因?yàn)榭?jī)效和提成出不來(lái),但是報(bào)表要10號(hào)之前出,個(gè)稅也是15號(hào)之前的報(bào),請(qǐng)問(wèn)可以用上個(gè)月的工資表滾動(dòng)式入帳和報(bào)稅嗎?稅務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,銷售原材料可以直接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料嗎
股權(quán)變更,賬上有盈利怎么繳納稅款
主管會(huì)計(jì),記賬,出納,審核,制單崗設(shè)置都有什么要求
老師 請(qǐng)教下利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表 不平 主要是因?yàn)槭裁茨兀?/p>
老師,個(gè)體工商戶一般納稅人農(nóng)副產(chǎn)品,農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)抵扣稅務(wù)局要求自查,原材料自己開(kāi)反向票有一筆2025年4月份一張發(fā)票稅額要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2000元(轉(zhuǎn)出原因:身份不符非農(nóng)戶不能抵),稅管員要求在2025年10月一起申報(bào),我應(yīng)該在哪個(gè)表格里填寫(xiě),帳務(wù)如何處理(2025年9月份沒(méi)有生產(chǎn))?
個(gè)體工商戶4-6月增值稅未申報(bào),現(xiàn)在7-9月報(bào)不了稅變成非正常戶,怎么處理 同學(xué)你好, 給稅局打電話,請(qǐng)教他們需要什么資料,到稅局柜臺(tái)辦理 解除【非正常戶】手續(xù) 需要找管戶還是去大廳柜臺(tái) 有罰款嗎 大廳柜臺(tái)就行, 建議去之前,問(wèn)清楚 帶什么資料過(guò)去。以免白跑一趟
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我的財(cái)務(wù)軟件跟稅務(wù)系統(tǒng)中現(xiàn)金流量?jī)纛~和期末余額都一致,能不能不調(diào)整分類直接申報(bào)啊
10月份發(fā)現(xiàn)前面賬做錯(cuò)了,更正申報(bào)上兩個(gè)季度的報(bào)表有影響嗎
這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得A表待申報(bào),怎么申報(bào)
這個(gè)錯(cuò)的分錄是去年的要怎么改
現(xiàn)在的增值稅是正常的嗎
不正常,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)
增值稅申報(bào)表,沒(méi)有留抵?
沒(méi)有,還要交稅
賬上仍有 應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的借方余額?
是的,還有
應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅表示要勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng),還沒(méi)有勾選,這部分會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
那之前還要改嗎
那之前分錄需要改嗎
之前分錄,可以不管了,也不改了,看進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)等余額與實(shí)際是否一致
不明白,不改數(shù)據(jù)會(huì)對(duì)嗎
不改,數(shù)據(jù)能對(duì)嗎
看進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)等余額與實(shí)際是否一致?一致,就不用改