沒(méi)事的,正常申報(bào)交稅就行了哈。又沒(méi)逃稅
老師麻煩問(wèn)一下,一個(gè)銷(xiāo)售合同,一種業(yè)務(wù),我們因?yàn)檫M(jìn)度確認(rèn)收入,先自行確認(rèn)了16%稅率的百分之八十的普票收入并納增值稅,發(fā)票沒(méi)有給對(duì)方,現(xiàn)在項(xiàng)目執(zhí)行完了,對(duì)方要求我們開(kāi)具13%稅率的全額發(fā)票,這種開(kāi)票我們有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,去年12月份對(duì)方公司給我們開(kāi)了10塊錢(qián)的發(fā)票,但是在今年8月份因?yàn)闇贤ɡ斫庥姓`,對(duì)方公司給沖紅了,我們不知道,所以也沒(méi)有做紅沖處理,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)是企業(yè)所得稅稅前扣除風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)我需要怎么處理呢
老師,你好。 我22年3月份為小規(guī)模納稅人開(kāi)具了140萬(wàn)3%工程專(zhuān)票,4月升為一般納稅人9%, 23年甲方要求把這140萬(wàn)3%的發(fā)票作廢,重新按9個(gè)點(diǎn)開(kāi)具。 我現(xiàn)在只能去更改22年增值稅報(bào)表做退稅處理,原本預(yù)交的繳納企業(yè)所得也只能做退稅處理。 今年退稅風(fēng)險(xiǎn)是不是很大
老師,對(duì)方公司被稅務(wù)大數(shù)據(jù)篩查到,現(xiàn)在稅務(wù)讓對(duì)方整改,說(shuō)發(fā)票開(kāi)咨詢(xún)不行,現(xiàn)在對(duì)方讓我們重新給他們開(kāi)具發(fā)票,開(kāi)企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃類(lèi)的,是去年的業(yè)務(wù),如果我們今年重新開(kāi)票是不是增值稅只能按今年的去交了,另外我們重新開(kāi)票會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我公司2022年收到一張個(gè)人代開(kāi)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,備注欄備注的車(chē)牌號(hào)碼?,F(xiàn)在稅務(wù)局查車(chē)輛,發(fā)現(xiàn)這輛車(chē)戶(hù)主是另一個(gè)公司,稅務(wù)局讓另一個(gè)公司確認(rèn)收入,補(bǔ)交增值稅。這個(gè)稅款應(yīng)該是那個(gè)個(gè)人和公司他們之間協(xié)商承擔(dān)么?我們有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師好!我公司工資25號(hào)才發(fā),因?yàn)榭?jī)效和提成出不來(lái),但是報(bào)表要10號(hào)之前出,個(gè)稅也是15號(hào)之前的報(bào),請(qǐng)問(wèn)可以用上個(gè)月的工資表滾動(dòng)式入帳和報(bào)稅嗎?稅務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,銷(xiāo)售原材料可以直接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料嗎
股權(quán)變更,賬上有盈利怎么繳納稅款
主管會(huì)計(jì),記賬,出納,審核,制單崗設(shè)置都有什么要求
老師 請(qǐng)教下利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表 不平 主要是因?yàn)槭裁茨兀?/p>
老師,個(gè)體工商戶(hù)一般納稅人農(nóng)副產(chǎn)品,農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)抵扣稅務(wù)局要求自查,原材料自己開(kāi)反向票有一筆2025年4月份一張發(fā)票稅額要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2000元(轉(zhuǎn)出原因:身份不符非農(nóng)戶(hù)不能抵),稅管員要求在2025年10月一起申報(bào),我應(yīng)該在哪個(gè)表格里填寫(xiě),帳務(wù)如何處理(2025年9月份沒(méi)有生產(chǎn))?
個(gè)體工商戶(hù)4-6月增值稅未申報(bào),現(xiàn)在7-9月報(bào)不了稅變成非正常戶(hù),怎么處理 同學(xué)你好, 給稅局打電話(huà),請(qǐng)教他們需要什么資料,到稅局柜臺(tái)辦理 解除【非正常戶(hù)】手續(xù) 需要找管戶(hù)還是去大廳柜臺(tái) 有罰款嗎 大廳柜臺(tái)就行, 建議去之前,問(wèn)清楚 帶什么資料過(guò)去。以免白跑一趟
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我的財(cái)務(wù)軟件跟稅務(wù)系統(tǒng)中現(xiàn)金流量?jī)纛~和期末余額都一致,能不能不調(diào)整分類(lèi)直接申報(bào)啊
10月份發(fā)現(xiàn)前面賬做錯(cuò)了,更正申報(bào)上兩個(gè)季度的報(bào)表有影響嗎
這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得A表待申報(bào),怎么申報(bào)
不是,是他現(xiàn)在發(fā)了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)給我,要我自查,我不知道我哪里有問(wèn)題?他說(shuō)稅率開(kāi)具有誤,增值稅和所得稅都少報(bào)了。
你開(kāi)13%的稅率沒(méi)錯(cuò),沒(méi)少交稅
這是稅務(wù)局發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和我開(kāi)的發(fā)票,那我自查報(bào)告怎么寫(xiě)呢?
你沒(méi)有少交稅,自查啥呢?當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在銷(xiāo)售開(kāi)13%正常的操作