你好;? ?你這個發(fā)票是 專票還是普票的 ; 你認證了嗎? ?
有個問題想咨詢。就是我是購買方,我在8月份時給對方付了預(yù)付款,對方給我專票,我進行了未抵扣勾選。9月份時,我們經(jīng)過溝通,不跟對方合作了,需要對方退回我付給他的預(yù)付款。9月份時對方給我開了紅字發(fā)票我收到他的紅字發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?因為現(xiàn)在要報稅,報稅網(wǎng)站上顯示有這個進項稅轉(zhuǎn)出的金額,但是我之前做付款憑證時根本沒做進項稅,所以,現(xiàn)在不知道該怎么處理這個紅字專票的賬務(wù)了。
有個問題想問一下老師,我公司9.28日開給客戶發(fā)票,由于特殊原因需要沖紅,所以沒有拿票去給客戶,我在10.28日在稅控系統(tǒng)沖紅了發(fā)票,但是今天對方說他們財務(wù)在10.2日已經(jīng)認證了這個發(fā)票,我該怎么處理呀
老師,有個小規(guī)模勞務(wù)公司給我們開發(fā)票,2022年8月之前,一共開了318萬,今天給我說,想沖紅60萬,因為超500萬了,要變一般納稅人了,問我可以嗎?我說我都入成本了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,不能沖紅了,老師,我這樣說對嗎?有沒有別的辦法,她沖紅了,我這邊還不受影響的處理方式呢
老師,去年12月份對方公司給我們開了10塊錢的發(fā)票,但是在今年8月份因為溝通理解有誤,對方公司給沖紅了,我們不知道,所以也沒有做紅沖處理,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險提示說是企業(yè)所得稅稅前扣除風(fēng)險,這個我需要怎么處理呢
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票,老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對方付款,但是在今年8月份的時候,他們會計誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險提示了,說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
是普票,對方說可以再給重新開一下
?你好;? ? 那你們真實發(fā)生了這個10元的 業(yè)務(wù)的話; 那你就? 寫情況說明即可 ; 解釋下這個業(yè)務(wù)是啥 ;? 具體是什么原因 紅沖? 處理 ;就行了。? ?
實際沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,因為我們賬上其他應(yīng)收款掛了很多錢,對方給開了發(fā)票,我們就沖了其他應(yīng)收,借庫存商品,貸,其他應(yīng)收款
現(xiàn)在對方說可以再重新開一張發(fā)票,主要是這樣的沖紅了,又開了一張一樣的,怎么解釋合適呢,
?你好 1;? 沒有業(yè)務(wù) ;那么就是虛開發(fā)票了 ?? ?那你就別去 收發(fā)票了 ;? 你? ?接受虛開發(fā)票; 到時連帶你一起有責(zé)任的??
后面有合作,可不可以說是預(yù)開的發(fā)票呢
你好;? 預(yù)開的發(fā)票 也可能會虛開的; 你們 有合同證明嗎? 比如收款了? 或者付款了? ?
這一筆沒有,啥都沒有,其他的款項有付款流水
?你好; 那你這樣 就別去收發(fā)票;? 之所以稅務(wù)局稽查到有問題發(fā)票 ;肯定有證據(jù)證明你? 這個發(fā)票有問題的; 你就別去說? 提前開票了。? ? ?
那這個我應(yīng)該怎么說,還需要對方把這個金額的發(fā)票開了嗎,如果不開的話,匯算清繳是不是得改調(diào)增
?你好;? 讓對方把發(fā)票紅沖了。 你之前沒有入賬吧 ; 你 去入賬了去紅沖分錄? ;? 如果涉及了? 沖利潤的; 你要調(diào)整所得稅的? ?;要改年報的??