本年管理費(fèi)用為正,就沒事
請問老師:損益類的科目只有月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候才能出現(xiàn)在各自的相反方向 的科目嗎,如果損益類科目需要沖減,是不是只能做負(fù)數(shù),會計(jì)上有沒有什么規(guī)定,比如說買了辦公用品,做了借方管理費(fèi)用,后來退回了,是要做管理費(fèi)用的負(fù)數(shù),還是做相反的分錄,把管理費(fèi)用放到貸方?jīng)_回。
老師你好,去年多計(jì)提的工資,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增補(bǔ)稅。今年做賬沖今年的成本,借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用。今年利潤總額就多了沖減的管理費(fèi)用,稅就重復(fù)交了,這個要怎么辦,可以在季度上的預(yù)繳企業(yè)所得稅表直接減去多計(jì)提的金額嗎
如果發(fā)現(xiàn)20年多計(jì)提了工資,如果更正20年的企業(yè)所得稅報(bào)表,我是直接在期間費(fèi)用中的職工薪酬里面調(diào)減嗎,這樣企業(yè)所得稅期間費(fèi)用中的管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)報(bào)表中的管理費(fèi)用就不相符了
老師你好!企業(yè)籌辦期間沒有收入,費(fèi)用類支出除了開辦費(fèi),其他費(fèi)用直接計(jì)入管理費(fèi)用科目,對不對?因?yàn)闆]有收入,所以就沒有成本,只有期間費(fèi)用和開辦費(fèi),結(jié)果利潤都為負(fù)數(shù)對嗎?
老師好,計(jì)提員工工資的時候必須根據(jù)員工所屬的部門不同分成管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用去計(jì)提嗎,能不能全放到管理費(fèi)用里面,因?yàn)楣静块T太多,我覺得放在管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用里面都是對利潤的抵減,沒有什么本質(zhì)的差別
款已付發(fā)票未收到,可以掛在應(yīng)付賬款借方嗎
老師,有沒有23年沒開進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在進(jìn)來發(fā)票做出情況說明的模版
老師,你好,請教下,公司準(zhǔn)備要注銷了,就不用實(shí)繳了嗎
企稅報(bào)表的普票免征2個點(diǎn)要算到營業(yè)外收入嗎
出售30多萬固定資產(chǎn)的某個配件2萬(價值少),財(cái)務(wù)賬怎么處理呢(借:銀行存款 2萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入:17400 貸:銷項(xiàng)稅金:2600元),然后 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本 ,借:其他業(yè)務(wù)成本 15000,貸方:怎么做呢
黨建活動費(fèi)用用啥子科目
小規(guī)模公司注銷流程
老師好,公司賣二手車還要交增值稅嗎
你好[玫瑰]麻煩問哈我公司對上簽訂的是建設(shè)工程合同,合同里面約定了是甲方提供主材,我們對上開票是簡易計(jì)稅,對下簽訂的勞務(wù)分包合同可以扣除嗎
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接)
單季度沖減出現(xiàn)負(fù)數(shù)沒問題哈?
是,單季度沖減出現(xiàn)負(fù)數(shù)沒問題
如果因?yàn)槌霈F(xiàn)負(fù)數(shù),預(yù)警發(fā)現(xiàn)季度管理費(fèi)差異過大,怎么解釋比較好
直接解釋沖減多計(jì)提費(fèi)用