您好,這個(gè)的話是全部都需要納稅的,因?yàn)楹嫌?jì)超過30萬了一個(gè)季度
請(qǐng)問老師:我們公司7月是一般納稅人,8月9月是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在我們開增值稅普通發(fā)票還可以享受季度不超30萬減免增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人如果月銷售額不超過10萬季度不超過30萬,但是其中有3萬的收入開了增值稅專票,這樣的情況還要交增值稅嗎
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人不超過月收入10萬免增值稅,是指的開普票還是專票?若是普票開了8萬,專票開了1萬,這9萬元都免稅嗎?
請(qǐng)問小規(guī)模4~6月。收入超30萬。已經(jīng)交了增值稅?,F(xiàn)在8月份需要紅沖一張5月普票。5月份普票紅沖完以后,4~6月不需要交增值稅了。這種情況。稅金怎么辦,是退稅還是不能退,還是稅金會(huì)自動(dòng)留7-9月抵扣呀
企業(yè)成立在2022年7月13日,是小規(guī)模納稅人,2022年7月-2023年5月(6月、7月開票額為0)共開票463.27萬(還是小規(guī)模納稅人的范疇)。 2023年8月-2023年9月共開票175.10萬,請(qǐng)問:為了保持做小規(guī)模納稅人(不做一般納稅人),接下來還有多少金額的發(fā)票可以開具呢?
老師,您好!我想問下,試算平衡表哪里出問題,需要怎么做,能讓期末余額相同?其他數(shù)據(jù)已確認(rèn),沒問題!
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下融資租賃購入固定資產(chǎn)該如何做賬,每期支付租金對(duì)方給提供專票,稅金該如何做?
老師您好,我開服務(wù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)什么成本
個(gè)體工商戶不開通公戶,可以開通社保交社保嗎
上一年度其他應(yīng)收款錯(cuò)記管理費(fèi),本期如何帳務(wù)處理
老師,請(qǐng)問這個(gè)考什么?B為什么不對(duì)
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費(fèi)用的金額是921萬,計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬中包括歸集到成本中的制造費(fèi)用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國家稅務(wù)總局令第43號(hào)文中講到的轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
工程竣工前產(chǎn)生的收入和費(fèi)用怎么記賬,分別有哪些情況,費(fèi)用的資本化和費(fèi)用化怎么區(qū)分
但是報(bào)稅是分開報(bào)的,一個(gè)小規(guī)模,一個(gè)一般,打了稅務(wù)大廳的說不需要繳稅,我覺得應(yīng)該要交,所以確認(rèn)下
您好,這個(gè)的話,是需要繳納的,畢竟是季度超了
我跟老師您理解的一樣,但是我剛又問了12366,稅小規(guī)模按季度算,普票還是可以免,好像報(bào)表是自動(dòng)帶的,有點(diǎn)擔(dān)心如果不繳納后面有風(fēng)險(xiǎn),要怎么弄
您好,這個(gè)就算現(xiàn)在不繳納,年底也需要繳納的,這個(gè)
增值稅不是按月申報(bào)嗎?還怎么年底繳納呀
您好,增值稅的話小規(guī)模是可以按照季度申報(bào)的,這個(gè)最后一個(gè)季度納稅就行
稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù)是沒有普票稅金的,還是默認(rèn)享受30萬,但是系統(tǒng)也知道我們轉(zhuǎn)了一般納稅人
嗯,因?yàn)槌^標(biāo)準(zhǔn)了,所以默認(rèn)一般納稅人
我的意思是系統(tǒng)不用我們繳納7-8月普票的稅,只需要我們交專票的。
那你就按照系統(tǒng)的本次來吧,反正以后也是一納稅人了,稅務(wù)也說你們不繳納了