貸方掛其他應(yīng)付款
老師,請(qǐng)問(wèn) 比如應(yīng)發(fā)工資5000,社保公積金扣款500,個(gè)稅500 ,實(shí)發(fā)工資4000 那我計(jì)提工資:借費(fèi)用5000,應(yīng)付職工薪酬5000,發(fā)放:借應(yīng)付職工5000.貸:其他應(yīng)收款500 個(gè)稅500 貸:銀行4000是這樣么
老師好!退休人員四月份工資5000元,不用交社保吧?五月份的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣做 借:應(yīng)付職工薪酬—工資5000 貸:銀行存款5000 月末借:管理費(fèi)用—工資5000 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資5000
您好,老師,就是我上月計(jì)提工資工資是借:管理費(fèi)用5000貸應(yīng)付職工薪酬5000,這個(gè)月我發(fā)放了,借:應(yīng)付職工薪酬5000貸銀行存款5000,但是工資又退回來(lái)了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄咋寫(xiě)
我想問(wèn)一下,工資計(jì)提與發(fā)放是借:管理費(fèi)用-工資5000,貸:應(yīng)付工資5000 發(fā)放:借:應(yīng)付工資5000 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 500 銀行存款3500 我是這樣做的。別人是一下這種方式。分錄。對(duì)?
你好,我想咨詢一下。就是我們欠供應(yīng)商貨款,我又給供應(yīng)商兼職,經(jīng)過(guò)協(xié)調(diào),公司出我給供應(yīng)商兼職的工資,做到工資表里。假如一個(gè)月原本工資5000,兼職工資500,無(wú)社保公積金個(gè)稅的情況下。我做什么分錄好?計(jì)提工資時(shí):借管理費(fèi)用5500貸:應(yīng)付職工薪酬5500。支付工資時(shí):借應(yīng)付職工薪酬5000,應(yīng)付賬款500貸:銀行存款5500元。還是支付工資時(shí):借應(yīng)付職工薪酬5000借應(yīng)付賬款500貸應(yīng)付職工薪酬500借應(yīng)付職工薪酬500貸銀行存款5500。內(nèi)賬做賬。分錄怎么做好?謝謝你了
我是個(gè)體工商戶,也有其他單位兼職收入,個(gè)體工商戶季度報(bào)稅時(shí)需要報(bào)兼職個(gè)人收入的個(gè)人所得稅嗎?
老師,公司是做民宿的,有張9月開(kāi)的買(mǎi)投影儀和小米電視的票共計(jì)7萬(wàn),因?yàn)?0月缺成本票,我沒(méi)想把這張票入賬固定資產(chǎn),因?yàn)槿胭~固定資產(chǎn)要折舊,這樣10月成本不夠,我等10月直接用來(lái)做成本,那現(xiàn)在做9月的賬這筆應(yīng)該入賬啥科目合適,又不符合低值易耗品性質(zhì)
老師,三季度所得稅申報(bào)要填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除吧
老師,我們做賬每個(gè)月的銀行賬戶明細(xì)都要附在記賬憑證里面嗎
進(jìn)到電子稅務(wù)局的時(shí)候,說(shuō)無(wú)關(guān)聯(lián)信息,怎么辦
這是什么意思?一般納稅人默認(rèn)就是簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,企業(yè)所得稅的工資薪酬是提取哪里的數(shù)據(jù)?個(gè)稅嗎?
勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)費(fèi) 發(fā)票什么情況可以開(kāi)出來(lái),我是咨詢公司能開(kāi)不,個(gè)體戶,需要開(kāi)張專票
老師,請(qǐng)問(wèn)7,8月的收入沒(méi)有做成本(服務(wù)型公司),10月份再把成本打給客戶,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票做成本,這樣合理嗎?等于這個(gè)征期申報(bào)就是成本為0,收入一萬(wàn)多,管理費(fèi)用16萬(wàn)多(人員工資和社保)
老師,公司銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)給子公司,但是付款是母公司代付,這種情況咋辦,要把銀行收入的應(yīng)收款改成子公司的