對的,是的,別人的,這個(gè)是企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保吧。你的沒寫。
應(yīng)發(fā)工資5000,個(gè)人社保1000,罰款500,實(shí)發(fā)3500 會計(jì)分錄這樣對嗎 借:管理費(fèi)用5000 貸:其他應(yīng)付款-社保1000 營業(yè)外收入-罰款500 銀行存款3500
老師,如果公積金是當(dāng)月扣的,社保次月扣的我應(yīng)該怎么做分錄呀, 公積金是 借:管理費(fèi)用--公積金(單位)1687 其他應(yīng)收款--公積金(個(gè)人)1687 貸:銀行存款 3374 計(jì)提工資、社保 借:管理費(fèi)用--社保(單位)2000 管理費(fèi)用--員工工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 應(yīng)付職工薪酬--社保(單位)2000 發(fā)放工資、繳納社保時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人)1000 其他應(yīng)收款--公積金(個(gè)人)1687 貸:銀行存款 7687 是這樣嗎?
請問下老師,社保這塊會計(jì)分錄能不能幫我看下對不對… 1、計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 3、繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人
老師,社保和工資的分錄,本月沒有生產(chǎn)的情況下我是這樣做的,但好像社保部分重復(fù)了,幫忙看一下哪里有問題。 繳納社保:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)500 其他應(yīng)收款-某員工500 貸:銀行存款 1000 發(fā)放上月工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資5000 貸:其他應(yīng)收款-某員工500 銀行存款4500 計(jì)提本月工資 借:管理費(fèi)用-工資薪酬5000 貸:應(yīng)付職工薪酬5000 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 借:本年利潤5500 貸:管理費(fèi)用-工資薪酬5000 管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn)費(fèi)500
老師,請問 比如應(yīng)發(fā)工資5000,社保公積金扣款500,個(gè)稅500 ,實(shí)發(fā)工資4000 那我計(jì)提工資:借費(fèi)用5000,應(yīng)付職工薪酬5000,發(fā)放:借應(yīng)付職工5000.貸:其他應(yīng)收款500 個(gè)稅500 貸:銀行4000是這樣么
購入材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已在去年認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票應(yīng)怎么入賬
老師,臨時(shí)房屋租用適用多少的稅率
老師,關(guān)于所得稅匯算清繳中全年資產(chǎn)總額平均數(shù)的計(jì)算,第四季度是按四季度預(yù)填的資產(chǎn)總額,還是經(jīng)年度審計(jì)后的的四季度資產(chǎn)總額?
請問5月份的社保繳費(fèi)了,現(xiàn)在要加一個(gè)人,還能再申報(bào)嗎?
3歲以下幼兒托育費(fèi)能抵扣個(gè)稅不
老師我們是一家有限合伙企業(yè),對外做了一筆委托貸款業(yè)務(wù),收到的利息需要繳納什么稅?
公司有銷售農(nóng)產(chǎn)品黑毛豬,所得稅匯算清繳需要勾選什么?委托農(nóng)戶生產(chǎn),公司負(fù)責(zé)收購然后銷售是否算自產(chǎn)自銷?
向殘疾人會捐贈庫存商品的會計(jì)分錄怎樣做?
公司領(lǐng)導(dǎo)找人做的一個(gè)系統(tǒng),業(yè)務(wù)記錄用,還有付款審批。無票費(fèi)用在這系統(tǒng)里提交審批留痕,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我們公司的車輛轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,開票給他是開什么明細(xì)
我這樣做的分錄錯的?
你好,你寫的這個(gè)分錄是正確的,但是不全,企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保你沒做。
單社保部分我繳納的時(shí)候才做分錄,就沒有計(jì)提了
好,你當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月的什么時(shí)間交,再做支付。