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勞務(wù)派遣企業(yè)差額開票的,需要繳納哪些稅,附加稅是以差額的增值稅為計(jì)稅基礎(chǔ)還是全額的增值稅繳納?

2021-09-28 14:28
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-28 14:35

你好,需要繳納增值稅、附加稅、所得稅。附加稅以差額計(jì)算

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快賬用戶2546 追問 2021-09-28 14:48

印花稅需要繳納嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-28 14:49

您好,需要繳納印花稅

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你好,需要繳納增值稅、附加稅、所得稅。附加稅以差額計(jì)算
2021-09-28
你好; 按照差額來報(bào)增值稅的;? ? 比如收到100 ; 支付80 ; 差額20來報(bào)增值稅的??
2023-07-10
是,,收取的服務(wù)費(fèi)無論是開增值稅普票還是開增值稅專票都要繳納增值稅
2025-09-09
你好,從勞務(wù)派遣中剔出來的這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的?
2023-04-17
你好,派遣人員的工資、個(gè)稅、社保、公積金、福利費(fèi)
2024-02-19
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