可以。 企業(yè)所得稅收入確認(rèn)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制,以實(shí)際完成的交易并滿足收入確認(rèn)條件的金額為準(zhǔn)。你們公司出口業(yè)務(wù)中,已開票并在賬上確認(rèn)的 350000 元符合收入確認(rèn)條件,而 150000 元因交易未完成仍在預(yù)收款,未滿足收入確認(rèn)條件,無(wú)需計(jì)入當(dāng)期企業(yè)所得稅收入。因此,企業(yè)所得稅報(bào)表中出口業(yè)務(wù)收入填 350000 元是正確的。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)貿(mào)易型出口企業(yè)(只外銷無(wú)內(nèi)銷),收入和成本如果確認(rèn),收入是根據(jù)報(bào)關(guān)單上的出口日期確認(rèn)呢還是根據(jù)收匯的日期?收入金額是根據(jù)報(bào)關(guān)單的金額來(lái)確認(rèn)嗎(因?yàn)槭諈R有時(shí)候存在尾款未收到)然后成本是在收到供應(yīng)商開出的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票確認(rèn)嗎?
學(xué)堂老師,咨詢一下,外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)報(bào)關(guān)出口后因質(zhì)量不合格,要求退款,后協(xié)商不退款從以后訂單貨物中扣除之前貨款,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也未開票和付款,這次業(yè)務(wù)還需要確認(rèn)收入進(jìn)行申報(bào)嗎?應(yīng)該如何賬務(wù)處理呢?謝謝老師
出口貿(mào)易企業(yè),21年預(yù)收外國(guó)公司10萬(wàn),交易私下也完成了,但是沒(méi)開票也沒(méi)確認(rèn)收入,現(xiàn)在稅務(wù)局查到了這比預(yù)收,問(wèn)什么情況,現(xiàn)在開票還來(lái)得及嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)上述出口報(bào)關(guān)單根據(jù)稅法規(guī)定應(yīng)于當(dāng)年度確認(rèn)企業(yè)所得稅收入的金額(包括出口貨物、提供服務(wù)、勞務(wù)等取得收入)38853594.26元,這個(gè)金額是不是對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)單開具的銷售發(fā)票金額,也就是稅務(wù)系統(tǒng)開具給客戶的金額對(duì)嗎?
我公司是外貿(mào)企業(yè),2024年所得稅匯算時(shí)提示出口報(bào)關(guān)單出口人民幣收入和所得稅稅務(wù)申報(bào)收入不一致,但是我在海關(guān)上都一一核對(duì)了,不存在未申報(bào)的收入,也沒(méi)有前后年度收入申報(bào)差異,沒(méi)有退貨等,那是什么原因
財(cái)務(wù)室必須有防盜門嗎
合同上優(yōu)惠完是155000 ,發(fā)票開了155500,多了五百,我們付款只付了155000,發(fā)票多的500,咋處理,需要處理不
這個(gè)是銷售收入,但是包含到賬手續(xù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄是不是這樣∶借∶銀行存款 3650 貸∶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3613.86 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅36.14 那手續(xù)費(fèi)10.68元怎么做賬? 單獨(dú)做一筆∶借∶財(cái)務(wù)費(fèi)用——到賬手續(xù)費(fèi)10.68 貸∶銀行存款10.68 ?? 這樣嗎?
你好,老師,傳媒公司的文化事業(yè)建設(shè)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么
個(gè)體戶定期定額的每個(gè)月需要申報(bào)增值稅嗎
本公司的退稅率怎么查詢
老師中午好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人8月份,計(jì)提張某工資5000,但9月份未發(fā)放,以后也不會(huì)發(fā),做9月份報(bào)表時(shí),要怎么處理
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師,快賬財(cái)務(wù)軟件25年建賬,現(xiàn)在是10月,能不能反結(jié)賬回去調(diào)整期初?
老師:請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)表中事項(xiàng)1職工薪酬的兩行怎么取數(shù)?
老師服務(wù)行業(yè),新公司剛成立,印花稅需要0申報(bào),印花稅稅源采集,必填寫的稅目這個(gè)怎么填寫哈
收到,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝