你好;? ?你付款了50萬; 那對方會? 退你10萬金額嗎 ? 還是說 之后10萬以后拿貨在做抵減? ?
公司5月份開始營業(yè),當時供應商鋪貨10萬我也暫估了10萬存商品,談好是按照實銷結款,商品陳列費也按實銷扣除8%和損耗,但現(xiàn)在如果每月票折實際收發(fā)票金額就跟我原先暫估就有差異了,我每個月都要去調一下賬,不知道老師有沒有好的賬務處理方式
有個問題想咨詢。就是我是購買方,我在8月份時給對方付了預付款,對方給我專票,我進行了未抵扣勾選。9月份時,我們經過溝通,不跟對方合作了,需要對方退回我付給他的預付款。9月份時對方給我開了紅字發(fā)票我收到他的紅字發(fā)票,應該怎么做賬?因為現(xiàn)在要報稅,報稅網站上顯示有這個進項稅轉出的金額,但是我之前做付款憑證時根本沒做進項稅,所以,現(xiàn)在不知道該怎么處理這個紅字專票的賬務了。
老師,我是掛靠別的公司承接的項目,現(xiàn)在遇到了一個問題,掛靠公司每個月會要求我們提供相對應的進項票,假設6月的時候對方實際開票40萬,我們開票給對方36萬,然后對方以現(xiàn)金的形式扣了我們差額4萬。然后7月對方開票50萬,我們給對方開了54萬想拉平6月的賬,可是對方說已繳稅金不可能在退回了,7多余的4萬只能留抵下學沖,我有沒有什么辦法后期拿回這4萬?
老師你好,我向銷方預付貨款50萬,后貨到銷售方給予我方開了帶折扣金額的專票,實際抵扣金額只有40萬,現(xiàn)在就有10萬不了了之了,作為購方針對這10萬我該如何處理呢?對方應該也不會開票了,這完全是銷方自己的行為,折扣并不是真的給我們折扣,是他們有什么原因才這樣開票,問題是現(xiàn)在我的賬掛了10萬不知道如何處理,沒有票據
我們是購買方取得了100萬發(fā)票,只有紙質專票一張。退貨了其中一項產品10萬元。這張票我們沒認證也沒抵扣。就給銷售方開了10萬紅字單,他開了和信息單一致的紅字票給我們了。這種我們后續(xù)賬務處理就是對飲藍字需要認證抵扣了,把沖紅的數(shù)據天道附表二就行了吧?,F(xiàn)在不抵扣不處理!我這種說法沒問題吧
老師我想咨詢下,項目上施工人員拿來報銷的,我這些科目怎么做
老師,用銀行存款交個人所得稅 和發(fā)工資是時扣個人所得稅時,分錄分別是怎么做的,請老師認真回復
#提問#老師,利息手續(xù)費在匯算清繳期間費用明細表的哪個地方填寫
老師您好 題目是問 甲乙產品 應該分配的職工薪酬 為什么只是考慮基本生產車間的生產工人薪酬?
老師?,我們公司用泡沫板在水泥地面上建了一個凍庫,凍庫墻體是泡沫板,水泥地面比凍庫寬一倍,水泥地面和凍庫總價值75萬元,凍庫上面搭建了一個彩鋼棚,價值22萬元,請問凍庫和彩鋼棚折舊年限多少年比較合適
24年一月補記入了一張費用專票,借管理費用9500,進項稅500,貸預付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實23年12月份就已經被員工報銷了,借管理費1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應該怎么調整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細科目嗎?
老師 公司干化學清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
不會退,也不會再開票,莫名其妙的,現(xiàn)在這10萬不知道怎么辦呢,如果我作為營業(yè)外支出這個也說不過去呢
你好; 那發(fā)票就讓對方重新開50萬; 不能開折扣發(fā)票 ;? ?你問下對方是不是有什么罰款 在金額里面扣除了 10萬? ?
這種購銷里面一般會存在什么類型罰款呢?如果有這種問題銷方也應該給予我們票據支撐對吧
?你好1;?一般是違約金或者質量罰款的? ??
會不會有這種可能,銷方是個大公司,東西價值50萬,但是他們故意這樣開票,中間就有10萬銷售隱藏了,他們能不能作為營業(yè)外收入或者其他科目就把這個錢吃了
你好;? 不是的; 要么就是對方扣了你的款 ; 要么就是? 對方開票錯誤了? ?
他賣東西給我不存在說質量問題扣我的款對吧,如果你說我違約了要扣款,也需要提供票據給我支撐然后把這個10萬做平,現(xiàn)在銷售方沒有做回應,我這里這個10萬就沒法處理,只能先掛著,我這樣理解有沒有問題
你好1; 是的;? 2.? ? ?是的; 扣款要有 票據證明的或者合同注明的; 找對方; 我估計是對方弄錯了 ;開票錯誤了??
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好? ?