你好; 你們這個(gè)業(yè)務(wù)是什么 。 如果是第三方傭金為了銷售發(fā)生的;? 你要計(jì)入銷售費(fèi)用-傭金支出去核算的。 只是沒有發(fā)票匯算要調(diào)整的?
老師,您好,我們公司接了外面銷售員一個(gè)單子。由于他個(gè)人沒有公司,所以想走我們公司,這樣就可以有票開給客戶公司,我們公司是幫他開票五萬,但是實(shí)際我們收到金額僅1萬多的樣子。等客戶打款到公戶五萬之后我們公司私戶再退回三萬多給這個(gè)銷售員。請(qǐng)問這樣開票的方式屬于虛擬開票嗎?
老師,我單位給客戶單位開了10萬的發(fā)票票面1個(gè)點(diǎn)(我們實(shí)際收的3個(gè)點(diǎn))現(xiàn)在客戶單位要求在支付這筆款項(xiàng)時(shí),把另外2個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)扣出來,也就是實(shí)際不會(huì)支付我們10萬元,請(qǐng)問這個(gè)情況我在做賬的時(shí)候需要如何處理呢?
老師,請(qǐng)問我們開票給客戶10萬,他扣除了一部分第三方的傭金服務(wù)費(fèi)0.5萬(客服支付,實(shí)際由我方承擔(dān),屬于個(gè)人無發(fā)票),實(shí)際支付給我們9.5萬,這個(gè)開票與收款的差額我們?cè)趺醋觯?/p>
老師,公司對(duì)公賬戶收到外國(guó)客戶付人民幣的服務(wù)費(fèi),外國(guó)客戶扣完當(dāng)?shù)氐亩愘M(fèi),我們開的形式發(fā)票人民幣10萬,他們扣稅后付8萬,第一個(gè)問題是,我們收到這邊分錄怎么做?第二個(gè)問題是,他們扣的二萬稅金,我們可以辦理退稅嗎?
請(qǐng)問廠房設(shè)計(jì)費(fèi)分好幾次支付,每次支付一筆金額對(duì)方立馬開票過來,對(duì)方開5萬元的票,我司實(shí)際支付4萬元,另外1萬是由隔壁廠支付的,等于票都是開給我們,這個(gè)分錄怎么寫。設(shè)計(jì)費(fèi)需要攤銷嗎??
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
我們做活動(dòng)策劃,是客戶沒有款給我們,用房子做工抵,這個(gè)房子需要第三方去銷售結(jié)算傭金,那我們活動(dòng)策劃這類沒有銷售傭金這個(gè)核算科目
你好; 你們自己? 加下明細(xì)科目? ?
我們?nèi)粘]有這個(gè)業(yè)務(wù)也可以做這個(gè)費(fèi)用是嗎
你好; 是的。? 可以自己加明細(xì)處理的。 確實(shí)沒有明細(xì)的 用其他? ?