你好,安價(jià)稅合計(jì)7498的
老師你好,我想問下,甲公司自行建造廠房,購(gòu)入工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為98萬元,增值稅稅額為12.74萬元; 增值稅是要算進(jìn)成本還是算可以抵扣的
A公司為增值稅的一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法,適用的增值稅稅率為13%,2019年10月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下:(1)銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上列明的不含稅銷售額為80000元。(2)銷售一批商品,取得含增值稅價(jià)款56500元,另收取包裝物租金6780元。(3)銷售設(shè)備配件向購(gòu)買方開具,增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)13560元,結(jié)算時(shí)給予購(gòu)買方3%的現(xiàn)金折,結(jié)算時(shí)給予購(gòu)買方3%的現(xiàn)金折扣(4)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用鋼材一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款稅款分別為六萬元,7800元(5)共進(jìn)辦公室用消耗材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款稅款分別為兩萬元,2600元(6)擴(kuò)建職工食堂領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)用鋼,一批實(shí)際成本為三萬元,該批鋼材在購(gòu)進(jìn)時(shí)已取得增值稅專用發(fā)票,并在當(dāng)期申報(bào)抵扣(1)請(qǐng)列是增值稅一般納稅人采用一般計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)納稅額請(qǐng)列是增值稅,一般納稅人采用一般計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)納稅額的公式(2)計(jì)算該公司本月的銷項(xiàng)稅額是多少計(jì)算該公司本月的銷項(xiàng)稅額是多少三,計(jì)算該公司本月進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出是多少四,計(jì)算該公司本月可申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少五,該公司本月應(yīng)繳納增值稅稅額
老師,我們是建筑裝飾公司一般納稅人,有個(gè)工程項(xiàng)目是選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的,請(qǐng)問我們自己公司購(gòu)買的材料開的增值稅專用發(fā)票,除了進(jìn)項(xiàng)稅額在以后抵扣,那購(gòu)買的材料成本是否可以抵扣我們開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票簡(jiǎn)易計(jì)稅的成本?
購(gòu)買的手機(jī)開了增值稅專用發(fā)票,給公司領(lǐng)導(dǎo)自己用的。價(jià)稅合計(jì)7498元。稅額不抵扣勾選。請(qǐng)問做賬的時(shí)候成本算7498元還是要減去稅額后算成本?
、某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2022年10月,發(fā)生以下業(yè)務(wù),請(qǐng)分析計(jì)算每筆業(yè)務(wù)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅或進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額:(1)購(gòu)買一批原料用于應(yīng)稅產(chǎn)品生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款32000元。請(qǐng)運(yùn)輸公司將原料運(yùn)回,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款700元。(2)購(gòu)買一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅額80000元(3)向農(nóng)民收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品一批,收購(gòu)發(fā)票上注明金額24000元。(4)購(gòu)買一批辦公文具,取得增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)共6780元。(5)購(gòu)買一批桌椅用于職工食堂,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款10000元,稅額1300元。(6)將一批2022年7月購(gòu)入的貨物發(fā)給員工作為福利。該批貨物賬面成本8200元(包括運(yùn)費(fèi)成本200元),購(gòu)入當(dāng)月已憑增值稅專用發(fā)票抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅。(7)上月購(gòu)進(jìn)的一批農(nóng)產(chǎn)品因管理不善全部霉?fàn)€變質(zhì),該批農(nóng)產(chǎn)品賬面成本5460元,購(gòu)買時(shí)未取得增值稅專用發(fā)票,已按9%的扣除率計(jì)算抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅。
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對(duì)方8萬元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對(duì)這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費(fèi)核算?
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。