你勾選的沒有確認統(tǒng)計吧,提示是這個意思
我們銷售發(fā)票有開紅字的,我申報表附表一里面直接減去了,在開具專票里面稅額和銷售額直接減去了,正數(shù)減去負數(shù),這樣操作對吧?可是我在申報的時候跳出了這個?是啥原因尼?是因為我們進項有對方開具紅字過來嗎?我該怎么做?按說明,把附表二填上去?可是這個紅字發(fā)票我沒見到啊
老師我增值稅一表集成申報成功以后跳轉(zhuǎn)到這個附加稅的界面,這個附加稅要看那個上面的數(shù)據(jù)來對沒有問題再申報???
老師,我沒有勾選紅字發(fā)票,是直接做帳的,我有填寫附表二的,就是我賬套里的數(shù)字是359178.41元,和申報表里的數(shù)字361421.77-2308.71(2243.36紅字發(fā)票和-福利費的進項稅轉(zhuǎn)出65.35)=359113.06不一致,
老師:附表二進項稅額轉(zhuǎn)出提示數(shù)據(jù)不符,有一張紅字申請表的數(shù)取不出來,我強行填上,就這樣提示,沒法申報,怎么回事?
老師,一月做的報表里面有個應(yīng)交稅費--未交增值稅是負數(shù)188,二月做的報表里面應(yīng)交稅費---待認證進項稅額有個負數(shù)650,這兩個合并在一起就應(yīng)交稅費有800多了,那增值稅納稅申報表,上期留抵扣稅額合計是188了,這個和我報表上應(yīng)交稅費不一致是這樣子的嗎
老師,我以前的記賬公司 財務(wù)總監(jiān)他給我一個酒店的賬讓我練習(xí),然后告訴我他家做賬的模式,我多練習(xí)下記賬公司的賬,對我未來找工作是不是也有幫助呀,他說我實操經(jīng)驗太少。因為他帶的戶都是業(yè)務(wù)比較多,稍微復(fù)雜一點的,麻煩老師好好回復(fù)
老師,一般納稅人,勞務(wù)公司,簡易計稅和一般計稅同時使用,當期的所有增值稅分錄怎么做?
公司正式營業(yè),從以前的開辦費,全部轉(zhuǎn)到管理費里面嗎?怎么做分錄
老師,請問10月份補繳了之前月份的社保差額,做在9月份的工資表還是10月份的工資表?
老師,公司經(jīng)營多種業(yè)務(wù),其中一項業(yè)務(wù)是小程序開發(fā),小程序開發(fā)后會銷給有需要的客戶。請問這樣小程序還未開發(fā)完成期間發(fā)生的費用,計入什么科目?公司本身不是軟件科技公司
老師您好!財務(wù)報表今年1、2季度的利潤表可以自己在電子稅務(wù)局中修改嗎?
應(yīng)付職工薪酬實發(fā)工資是2024年12月和2025年1-8月的工資嗎?
甲公司給子公司乙公司注215萬,然后乙公司做實收資本金200萬,資本公積15萬,(營業(yè)執(zhí)照上注冊資本金200萬),那么甲公司,會計分錄:借,長期股權(quán)投資/乙公司215萬,貸銀行存款215萬對嗎?
為什么這里用價稅合計?
老師好,統(tǒng)計局給企業(yè)的獎金要怎么做會計分錄,交不交稅,交哪些呢?
發(fā)票顯示已勾選,但是統(tǒng)計那里怎么顯示未到統(tǒng)計確認日期,難道發(fā)票不能當月勾選認證和當月抵扣一起嗎
是的,你勾選晚了哦
那這個月不能抵扣了嗎,征期到27日
你不是九月所屬期嗎
是的,但是報稅時間不是到這個月27日嗎
你是不是已經(jīng)統(tǒng)計確認了
統(tǒng)計確認下不去啊
你看左上角,所屬期十月呀,你得返回去
返回去發(fā)票是畫紅圈那里改嗎?改了也沒用啊
登錄電子稅務(wù)局,進入【稅務(wù)數(shù)字賬戶】,點擊【發(fā)票業(yè)務(wù)】—【發(fā)票勾選確認】—【抵扣類勾選】。 ? 在“抵扣類勾選”頁面,點擊右上角【變更屬期】。 ? 進入“變更屬期”操作界面,點擊【變更后稅款所屬期】下拉框,選擇上一稅款所屬期,點擊【提交】,在彈出的提示框中點擊【確定】即可完成變更操作。
回退所屬期勾選就行了
是不是確認統(tǒng)計要提前一個月啊,這個月才能抵扣?那我這張進項票還能用嗎?勾選了沒統(tǒng)計發(fā)票怎么做賬?
對的,只能下個月申報十月所屬期的時候抵扣,這個月勾選