同學(xué),你好
業(yè)務(wù)招待費
老師您好,請問,目前,我公司用生產(chǎn)成本科目歸集開發(fā)軟件過程中發(fā)生的材料費、人工費等,完工后需要從生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本。公司一個技術(shù)員負(fù)責(zé)公司所有項目,有一個a項目免稅項目,8月發(fā)生的差旅費是為a出差,我記到另一個開6%的b項目里,員工工資還放在a項目里可以嗎?
老師好,母公司和子公司在不同的地區(qū),老板說根據(jù)出差的地區(qū)開餐飲發(fā)票,和哪個公司異地就開哪個公司的發(fā)票,這樣可以把招待費做成差旅費,但是那個公司的人員并沒有出差的報銷,比如火車票或者過路費,是不是不能做差旅費的? 如果領(lǐng)導(dǎo)們在母公司買社保發(fā)一份工資,又在子公司發(fā)一份工資,這樣是不是就可以同時管理兩家公司、給報銷單簽字了呢?這樣工資薪金的所得稅是不是要匯總在一起也由其中一個公司代扣代繳呢,還是年終他們自己去匯算清繳呢?
老師,我今天因為公司項目合作,我送同事出差開的發(fā)票給建筑工程的公司,他們說餐票是不要的,他們也不做差旅費里的餐飲。這是為什么??員工出差肯定要吃飯的呢?說餐飲容易引起國稅問題,申報也要調(diào)整。那沒有餐飲發(fā)生,我覺得更不不合理一個公
老師你好! 1.出差的人員我們按照一天50元計算,報銷款只有業(yè)務(wù)招待有發(fā)票,個人的一天50是沒有發(fā)票的,還有一個月200元電話費,也沒有發(fā)票的。 2.想問:可以報銷嗎?按照報銷款公賬發(fā)放可以嗎? 3.我又該如何做賬呢?直接做到管理費用或者銷售費用——差旅費嗎?
老師,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費自動取數(shù)管理費用,銷售科目也有,填寫加上去,有個黃色感嘆號,說數(shù)據(jù)不符呢 老師你看看 加了1萬多的銷售費用科目的業(yè)務(wù)招待費 利潤表只有管理費用業(yè)務(wù)招待費明細(xì)數(shù)據(jù)呢老師 銷售費用沒有業(yè)務(wù)招待費 其實這個1萬多的費用是我們另外一個公司員工的差旅費車票,都是我們的業(yè)務(wù),只是這個員工是在另外一個公司買社保,,所以他的車票我入賬到業(yè)務(wù)招待費了,按理來說,干的活是我們公司的,可以入賬到差旅費里面嗎,我改到差旅費里面去行不?這樣就不用改報表了呢 查起來會不會有風(fēng)險呢? 老師匯算清繳表里面可以填寫,就是有黃色感嘆號,硬填這個數(shù)會不會有風(fēng)險 這種情況應(yīng)該不是只有我一個吧,其他公司應(yīng)該也有 的,怎么處理呢老師
老師好,以前的紙質(zhì)專票現(xiàn)在沖紅的步驟是什么?紅字信息表開具后紅字發(fā)票不會自動開具。
剛成立的企業(yè),直接將購買原材料,直接簡單的記賬為,生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料?可以嗎,
物業(yè)借調(diào)到地產(chǎn)的開票員,前任開票員已經(jīng)離職,前任每個月有給40家公司提前開票,以后估計陸續(xù)還有其他公司需要提前開票,開票員怎么做能聰明的保護(hù)自己?如果讓需要提前開票的人寫特殊開票申請給財務(wù)總監(jiān)簽字,特殊開票申請的內(nèi)容怎么寫呢,各位老師可以幫忙寫下嗎?
個人獨資企業(yè)更換投資人,合同是9月底簽的,轉(zhuǎn)讓金印花稅一般什么時候交?需要等拿到清稅證明交嗎?
電腦賬,如果本年利潤電腦自動結(jié)轉(zhuǎn),本年利潤是負(fù)數(shù)怎么辦
要找個代理去線下開戶行解除賬戶控制,但是不放心,怕他知道了密碼把錢盜刷,老師有啥辦法規(guī)避嗎
填寫所得稅申報表,實際發(fā)放工資按個人申報系統(tǒng)的1-9月的收入填寫就行吧
老師,我們老板說財務(wù)是賬房先生
一個人本月工資9086.5,個人承擔(dān)的社保費522,應(yīng)該代扣多少個稅?
將一輛自產(chǎn)的中輕型商用客車用于企管部門需要繳納增值稅嗎?