職工薪酬欄是填寫(xiě)個(gè)稅申報(bào)工資
老師,第四季度我已經(jīng)電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅了(是虧損沒(méi)交),老板又給了一些費(fèi)用發(fā)票,我看沒(méi)有匯算清繳,就記到當(dāng)年,可以嗎,導(dǎo)致賬上,和電子稅務(wù)局上的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額不一致
老師,1,匯算企業(yè)所得稅的納稅申報(bào)表怎樣填?電子稅務(wù)局的步驟是什么?2,都需要哪些數(shù)據(jù)?打印哪些報(bào)表
老師,好。申報(bào)第四季度電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,把應(yīng)收賬款金額全部放到貨幣資金里面了,導(dǎo)致財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)與電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)不一致,我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),報(bào)表按哪個(gè)填列
發(fā)現(xiàn)2023年電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,是否需要修改財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅匯算清繳需要填報(bào)的報(bào)表是和審計(jì)報(bào)告保持一致還是填公司自己出的報(bào)表上的數(shù)據(jù)??jī)蓚€(gè)數(shù)據(jù)有不一致的地方
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專(zhuān)票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說(shuō)是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)我新入職一家公司,前任已離職沒(méi)有人交接,我要怎么查詢(xún)未申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務(wù)局或電子口岸,怎么查詢(xún)哪些報(bào)關(guān)單已經(jīng)申請(qǐng)過(guò)退稅,哪些報(bào)關(guān)單還未申請(qǐng)過(guò)退稅。
老師,個(gè)體戶(hù)老板申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)不能享受6萬(wàn)免稅,說(shuō)已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報(bào)送并沒(méi)有報(bào)送工資,怎么修改讓在經(jīng)營(yíng)所得里享受減免呢
老師,個(gè)體戶(hù)改查賬征收了,老板就又新成立一個(gè)定額核算的個(gè)體戶(hù),用定額的新戶(hù)開(kāi)了一部分發(fā)票,但是金額不大,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
個(gè)稅不是收付實(shí)現(xiàn)制
個(gè)稅申報(bào)肯定有去年計(jì)提今年發(fā)放工資
可直接取個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)即可,它是與個(gè)稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)